Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Распределение НДС в накладной при совмещении ЕНВД и ОСНО в 1С 8.3

ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
4 января 2016 в 15:28
Добрый день!
Вот лежит две накладные приходные. Одна накладная на приход для ОСНО, а вторая накладная для прихода в ЕНВД. Как правильно  отобразить в приходе, чтоб НДС правильно распределялся? Изменить счет учета НДС с 19? или ставить галочку, что НДС включена в стоимость?
Спасибо!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.85)
Kamushek  143 450 баллов
4 января 2016 в 16:15
47 баллов Добавить баллы
Цитата (ЭтЯ):. Как правильно  отобразить в приходе, чтоб НДС правильно распределялся?
Настроить раздельный учет, как минимум.

Главное - Параметры учета - по способам учета поставить флажок.
Вы 2015 уже закрыли?
Создаете копированием учетную политику на 2016 год. Если уже сделали, то просто открываете учетную политику на 2016 год.
Закладка НДС - ставите два флажка 
Ведется раздельный учет входящего НДС
Раздельный учет НДС на 19 счете
У вас в документах появится поле Способ учета НДС. 
Если товар в магазин, то учитывается в стоимости
Если для опта, то принимается к вычету
Если услуга для вашей компании и надо распределять, то способ учета распределяется.
Цитата (ЭтЯ):Изменить счет учета НДС с 19? или ставить галочку, что НДС включена в стоимость?
Это не трогайте... Программа сама разберется.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
4 января 2016 в 16:23
Цитата (Kamushek):Создаете копированием учетную политику на 2016 год. Если уже сделали, то просто открываете учетную политику на 2016 год.
у меня написано действует с 01.01.2014 по 31.12.2016.
Всё исправила!

А как быть со счетами фактурами полученными? их просто не регистрировать? Они и не будут попадать в книгу покупок? или можно регистрировать, но они не будут попадать в книгу?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 450 баллов
4 января 2016 в 19:33
Цитата (ЭтЯ):А как быть со счетами фактурами полученными?
Счет-фактуры обязательно надо регистрировать.
Цитата (ЭтЯ):Они и не будут попадать в книгу покупок?
Да, только документом Формирование книги покупок в конце квартала, потому что до этого вы не знаете как вы этот товар продадите. И только тот товар, который будет продан оптом.
ЭтЯ (автор вопроса)  1 080 баллов, г. Симферополь
4 января 2016 в 19:37
Танюша, спасибо! Значит посмотрю в конце квартала как будет. Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер