Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как сдать корректировку декларации по НДС, если по техническим причинам в книгу продаж внесены не все счета-фактуры?

11 января 2016 в 16:14
Доброго времени суток!
У нас ООО на ОСНО, в 3 квартале 2015 г. по неизвестным причинам (то ли программа глюкнула, то ли я сама поймала глюк)))) в книгу продаж не внесены несколько счет-фактур, выставленные покупателям, а в одной счет-фактуре сумма завышена на ощутимую сумму. Можно ли просто внести в книгу продаж недостающие счета-фактуры и сдать корректировку? Или же надо формировать доп. листы? Если нужно, то каким образом?
Надеюсь на Вашу помощь!
Александр Погребс Главный консультант
12 января 2016 в 19:07
Добрый день!
Цитата (Малика Евлоева):Доброго времени суток!
У нас ООО на ОСНО, в 3 квартале 2015 г. по неизвестным причинам (то ли программа глюкнула, то ли я сама поймала глюк)))) в книгу продаж не внесены несколько счет-фактур, выставленные покупателям, а в одной счет-фактуре сумма завышена на ощутимую сумму. Можно ли просто внести в книгу продаж недостающие счета-фактуры и сдать корректировку? Или же надо формировать доп. листы? Если нужно, то каким образом?
Надеюсь на Вашу помощь!
Поскольку, как вы пишете счета-фактуры не внесены именно в книгу продаж (а не потерялись при переноске данных из книги продаж в декларацию по НДС), Вам придется сделать доплист к книге продаж с недостающими и исправленными счетами-фактурами.
В уточненной декларации, соответственно, покажете всё это в приложении 1 к разделу 9.

Успехов!
13 января 2016 в 10:25
Спасибо большое за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
13 января 2016 в 10:27
Цитата (Александр Погребс):Поскольку, как вы пишете счета-фактуры не внесены именно в книгу продаж (а не потерялись при переноске данных из книги продаж в декларацию по НДС), Вам придется сделать доплист к книге продаж с недостающими и исправленными счетами-фактурами.
В уточненной декларации, соответственно, покажете всё это в приложении 1 к разделу 9.

Успехов!
А как поступать в случае если счета-фактуры потерялись при переноске данных из книги продаж в декларацию по НДС?
Александр Погребс Главный консультант
13 января 2016 в 11:17
Цитата (Малика Евлоева):А как поступать в случае если счета-фактуры потерялись при переноске данных из книги продаж в декларацию по НДС?
Соответственно, вносить исправление непосредственно в раздел 9. Без доплистов.

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер