Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет НДС с аванса выданного

13 января 2016 в 06:32
мы ооо, платим НДС

Мы в этом квартале перечислили аванс за ремонт. Как отразить в книги покупок, а затем и в декларации по ндс
Главбух 2003  139 754 балла, г. Кемерово
13 января 2016 в 07:00
40 баллов Добавить баллы
Цитата (asf):Мы в этом квартале перечислили аванс за ремонт. Как отразить в книги покупок, а затем и в декларации по ндс
Добрый день!
Для принятия к вычету НДС по перечисленному авансу, Вам нужна сч-ф на аванс от постащика, без неё Вы не можете принять к вычету НДС. Заполняете сч-ф полученный, вид операции аванс.
Суммы НДС с перечисленных авансов отражаются по строке 130 раздела 3 декларации по НДС. В следующем квартале, когда получите товар (услуги), эту сумму НДС поставите к уплате.
13 января 2016 в 08:09
часть работ закрыли в этом квартале где и как ее отразить
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Ирина Ротнова Модератор
13 января 2016 в 08:22
Цитата (asf):мы ооо, платим НДС

Мы в этом квартале перечислили аванс за ремонт. Как отразить в книги покупок, а затем и в декларации по ндс
Добрый день!
Уважаемый автор вопроса! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
13 января 2016 в 08:52
спасибо
Главбух 2003  139 754 балла, г. Кемерово
13 января 2016 в 09:19
Цитата (asf):часть работ закрыли в этом квартале где и как ее отразить
В этом случае при наличии документов, часть налога, приходящуюся на эти работы отражаете в стр.090 раздела 3 Декларации по НДС
13 января 2016 в 09:31
Задам вопрос иначе!

Какой общий порядок учета НДС с авансов выданных (2015г.)

Спасибо
юлия79  250 448 баллов, г. Омск
13 января 2016 в 11:32
14 января 2016 в 05:28
Спасибо огромное
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер