Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оформление счетов-фактур при подаче уточненной декларации по НДС за 3-й квартал 2015 года

16 января 2016 в 11:28
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

В 3 квартале 2015 года в декларации по НДС была указана только реализация товаров, счет-фактуры на аванс вообще не делались, хотя интервал между поступлением денег и отгрузкой товаров зачастую был более 5 дней. И в результате остался неучтенным один аванс в размере 3000,00, на который так и не было реализации по сей день. Нужно сдавать уточненку за 3 квартал, и доначислять НДС с этих 3000,00. Но нужно ли делать счет-фактуры на аванс на все поступления денег? Или просто сделать одну счет-фактуру на аванс на эти 3000,00? И если делать все авансовые счет-фактуры, то их нужно все отражать в доп.листах?

Заранее всем благодарна за ответы.
Naaatta  35 123 балла, г. Новосибирск
16 января 2016 в 11:47
30 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Maha):Но нужно ли делать счет-фактуры на аванс на все поступления денег?
В идеале да (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ,  п. 1 ст. 154 НК РФ). Раз уж взялись переделывать - сделайте все правильно.
Цитата (Maha):И если делать все авансовые счет-фактуры, то их нужно все отражать в доп.листах?
Да, все верно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер