Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по НДС при реэкспорте

Ксюн (автор вопроса)  136 баллов, г. Ростов-на-Дону
18 января 2016 в 16:16
Здравствуйте! Скажите пжл (реэкспорт первый раз, поэтому еще ничего не знаю толком):
Мы ООО на ОСН. Купили товар в Украине и прямо с таможни отправили другому покупателю обратно в украину, на руках ГТД с процедурой ЭК 31 (реэкспорт), поэтому реализацию делали БЕЗ НДС и не было никаких таможенных платежей при приходе(в смысле "входящего" НДС нет.), был только таможенный сбор при реэкспорте. Правильно ли я понимаю что все это наше движение, т.е приход по инвойсу и наша реализация не попадают в декларацию по НДС вообще ( т.е ни в какой раздел -даже  в "книгу покупак и продаж")?? Если нет, то где это должно отражаться?
Спасибо.
БухОнлайн Редакция
19 января 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Учет НДС и заполнение декларации при реэкспорте 20 октября 2015
Учет НДС при реэкспорте 13 декабря 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Ксюн (автор вопроса)  136 баллов, г. Ростов-на-Дону
19 января 2016 в 19:12
спасибо большое, ссылки посмотрела но ответа не нашла, буду жать ответа.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Погребс Главный консультант
22 января 2016 в 14:37
Добрый день!
Цитата (Ксюн):Правильно ли я понимаю что все это наше движение, т.е приход по инвойсу и наша реализация не попадают в декларацию по НДС вообще ( т.е ни в какой раздел -даже  в "книгу покупак и продаж")?? Если нет, то где это должно отражаться?
В теме https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=349201&find=unread мы определились, что у Вас реэкспорт без оформления ввоза на территорию РФ.
Следовательно, не облагается НДС, как операция, которая произведена за пределами РФ.
Счет-фактура не нужен. ВЫ Книге продаж ничего не отражается. Входящий НДС (если есть, к Вашей ситуации не относится) к вычету не предъявляется и в книгу покупок не попадает. 
В декларации эта операция отражается в разделе 7.

Успехов!
Ксюн (автор вопроса)  136 баллов, г. Ростов-на-Дону
22 января 2016 в 15:19
Огромное спасибо! все поняла! заполняю 7 раздел.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер