Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль для иностранной организации

21 января 2016 в 09:56
Добрый день!
Прошу откликнуться бухгалтеров, кто ведет учет в иностранных филиалах и представительствах.
Подскажите, пожалуйста, чем нужно руководствоваться в данной ситуации - как правильно посчитать налог на прибыль иностранной организации. Одна из известных правовых баз отправила меня с этим вопросом в Минфин.
Две французских компании у себя во Франции заключили между собой договор о совместной деятельности, по условиям которого они распределяют все доходы и расходы в неком процентном соотношении между собой, а налоговые обязательства несет каждый сам за себя. Здесь на территории РФ они совместно являются исполнителем по договору оказания услуг для российской организации, по которому одна из этих компаний берет на себя право подписи всех финансовых документов и отчетных документов по проекту, то есть акты и счета-фактуры выписываются от ее имени.
В то же время затраты по проекту несут две иностранных компании одновременно. Действуют они здесь на территории РФ через свои зарегистрированные постоянные филиалы. Как в данном случае нужно считать налог на прибыль этим иностранным организациям и заполнить здесь декларацию по прибыли иностранной организации, если акты выписываются на всю сумму только одной из них, а у них между собой на территории другого государства есть договоренность о процентном разделении всех доходов и расходов по этому проекту. Считать все доходы и расходы одному филиалу, который выписывает все акты? Если так, то возможно ли ему передать затраты от другой компании для уменьшения налога на прибыль, опираясь на соглашение между компаниями, подписанное у себя в государстве?
БухОнлайн Редакция
22 января 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Оплата обучения директора-совместителя не облагается НДФЛ и учитывается в расходах при расчете налога на прибыль 28 ноября 2013
... стоимость амортизируемого имущества и основных средств, а для уплаты квартальных авансов по налогу на прибыль введен новый лимит выручки 29 июня 2015
Когда организация или ИП становятся налоговыми агентами по НДС или налогу на прибыль 11 июля 2014
Российская организация, которая по техническим причинам не выплатила доход иностранной компании, должна представить «уточненку» по налогу на прибыль 26 декабря 2012

Вопросы на форуме
Определение расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль 26 октября 2015
Учет курсовой разницы при расчете налога на прибыль 8 января 2016
Расчет налога на прибыль при доходах около 2,5 миллионов рублей в квартал 21 мая 2015
Может ли ООО на ОСНО включить в расходы при расчете налога на прибыль неподтвержденный НДС по экспорту? 11 декабря 2015

Ответы чиновников
Налог на прибыль 26 сентября 2011
22 января 2016 в 20:11
Нет, ссылки мне не помогли.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Khatrusov  1 394 балла, г. Москва
28 января 2016 в 11:51
Добрый день.

У Вас договор с филиалом? Т.е. иностранное юр.лицо присутствует на территории РФ и стоит на учете?
Тогда это их головная боль. См. ст. НК начиная с 306
1 февраля 2016 в 16:42
Цитата (Khatrusov):У Вас договор с филиалом? Т.е. иностранное юр.лицо присутствует на территории РФ и стоит на учете?
Тогда это их головная боль. См. ст. НК начиная с 306
Добрый день.
Договор у российской организации - заказчика услуг с Головной компанией во Франции, у которой есть постоянное представительство - филиал здесь в России - на него и будут оформляться все закрывающие документы - об этом есть допник. То есть - здесь в России все налоговые обязательства по данному проекту несет постоянное представительство - филиал, который в России? А уже договоренности (как делить между собой доходы и расходы), о которых между собой договорились французские компании - это никак не отразится на налогообложении здесь в России. Я правильно поняла?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер