Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оприходование товара в 1С 8.3

Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
1 февраля 2016 в 15:34
Здравствуйте уважаемые коллеги! Мы ООО Торговля.В этой фирме я новичок и производство мне совсем не знакомо. Помогите пожалуйста разобраться.
У нас программа 1С Предприятие 8.3.0 
Подскажите как в 1С оприходованный товар 41 счет, как впустит его в производство а потом на 43 счет.
В Каком разделе 1с,проводками?
заранее спасибо за ответы.
Виктория Цветаева Модератор
1 февраля 2016 в 15:47
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
1 февраля 2016 в 15:53
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1805)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.50)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 294 балла
1 февраля 2016 в 16:03
Добрый день!
Цитата (Гузелен):Подскажите как в 1С оприходованный товар 41 счет
При производстве не товар, а материалы и 10 счет.
Так у вас торговля?
Цитата (Гузелен):Мы ООО Торговля
Или производство?
Цитата (Гузелен):производство мне совсем не знакомо
Чем фирма занимается?
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
1 февраля 2016 в 16:31
Kamushek   наша фирма занимается продажей полиэтиленовых труб, тоесть мы закупаем трубы отдельно и отпускаем в  производство +фитинги сварочные работы = готовая продукция.
я оприходую товар (трубы,фитинги) как обычно  ,через поступление (41.01/60.01 ; 19.03/60.01)
и мне этот товар нужно впустить в производство!Незнаю как это в 1с делается....до меня бухгалтер просто проводки делала в ручную 41/43 без 20 счета.Этож не правильно.
Kamushek  132 294 балла
1 февраля 2016 в 16:54
Цитата (Гузелен):продажей полиэтиленовых труб
Вы продаете готовую продукцию или товары?
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
1 февраля 2016 в 18:35
40 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Вам нужно правильно оперировать бухгалтерскими понятиями.

Товар - то, что мы купили у поставщика и продали покупателю. Без доработок с нашей стороны, без отпуска в производство. Учитывается на счете 41 по стоимости закупки (за минусом НДС).

Продукция - то, что мы произвели в результате производственных операций (собрали, испекли, раздробили, какое угодно действие). Учитывается на счете 43 исходя из себестоимости.

Материал - то, что мы покупаем у поставщика для собственных нужд (канцтовары, ГСМ и т.д.) или для использования в процессе производства. Учитывается на счете 10, дальнейший путь - списание на затраты (затратные счета - 20, 23, 25, 26, 44).

Исходя из Ваших объяснений, для Вас трубы и фитинги - материал. Документом "Поступление товаров и услуг" приходуете на 10 счет (проводка Дт 10.01 Кт 60.01).

Когда материал передаете в производство, нужно сделать документ "Требование-накладная" (ищите в разделе "Производство"). Указываете количество списываемых материалов, и счет затрат - 20. К 20 счету обязательно указывайте аналитику! Это будет "Подразделение", статья затрат - "Материальные затраты", номенклатурная группа - используйте только одну запись (подойдет "Основная номенклатурная группа"). Обратите внимание, что при реализации готовой продукции Вам нужно будет в документе реализации указывать эту же номенклатурную группу, иначе чревато тем, что 20 счет не закроется, не сработает "Закрытие  месяца".
При проведении "Требования-накладной" получится проводка Дт 20 Кт 10. Таким образом по дебету счета 20 будет накапливаться фактическая себестоимость готовой продукции.

Когда пришло время получить из произодства готовое изделие, нужно будет сделать документ "Отчет производства за смену". Особенности документа - на закладке  "Продукция" указываем:
- изделие, которое получили в результате
- плановую стоимость (ориентировочно, желательно приближенно к фактической), по этой стоимости будет приход на 43 счет
- номенклатурная группа (та же, что в документе "Требование-накладная")
В результате проведения документа будет проводка Дт 43 Кт 20 (по плановой стоимости).
Еще один нюанс - Вы можете списывать материалы не документом "Требование-накладная", а документом "Отчет производства за смену" на закладке "Материалы", здесь уже выбираете как Вам удобно.

В конце месяца, когда будете выполнять обработку "Закрытие месяца", при выполнении "Закрытия 20, 26 счетов" программа соберет все обороты Дт 20-го счета и распределит на выпущенную продукцию, тем самым рассчитав фактическую себестоимоть. Поскольку будет отклонение от плановой себестоимости (иначе быть не может), программа сделает проводки по корректировке стоимости продукции (Дт 43 Кт 20, с минусом и плюсом, смотря в какую сторону будет отклонение плановой стоимости от фактической). Удивляться этому не стоит, так и должно быть.

Теперь более-менее понятны Ваши действия в программе?
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
2 февраля 2016 в 14:12
Jilt , Спасибо большое за такой подробный ответ!Я все поняла!Спасибо что Вы есть,спасибо что есть такой форум!!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер