Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Настройка программы 1С 8.2 Комплексная автоматизация при УСН (доходы минус расходы)

29 февраля 2016 в 13:46
Добрый день! Фирма предоставляет услуги в области и информационных технологий.

Подскажите, где производится настройка правильности проведения проводок.

Например, провожу документ "Реализация товаров и услуг" при этом формируется запись Дт62.01 Кт 90.01.1 - верно, отражена выручка,
а проводки по списанию себестоимости Дт90.02 Кт 20.01.1 нет
Что делать?

Буду благодарна за ответ, первый раз сама настраиваю учет в программе
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
18 мая 2016 в 14:20
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
При реализации такой проводки никогда не делается, максимум может быть две проводки:
Дт 62.01 Кт 90.01 - отразили выручку, показали долг контрагента
Дт 90.03 Кт 68.02 - начислили НДС к уплате в бюджет (если фирма не на ОСНО, то и этой проводки не будет)

Желаемая проводка Дт 90.02 Кт 20 появится при выполнении регламентной операции "Расчет себестоимости" при закрытии месяца. То есть в течение месяца на 20-м счете будут скапливаться затраты, а в конце месяца согласно настроенной учетной политике затраты спишутся на 90.02 (или 90.08 в НУ, если вы на ОСНО, опять же зависит от учетной политики).

Если логически подумать, Вы в момент реализации действительно знаете, какая себестоимость у реализованной услуги? Что-то мне подсказывает что нет. Ведь даже зарплату вы начисляете концом месяца, какие-то материалы тоже могут быть списаны позднее даты реализации. Так что программа делает все правильно.

Подумайте лучше, какой затратный счет Вам использовать, ведь по сути производства у Вас нет, у Вас услуги - может есть резон все затраты учитывать на счете 26?
Но 26 тоже может Вам не подойти в случае, если Вы хотите видеть аналитику по номенклатурным группам на счетах 20 и 90 (например, какие-то укрупненные группы, типа "Продажа лицензий", "Оказание услуг" и т.д.).

Спрашивайте, сориентирую по настройкам.

И еще - Комплексная автоматизация для учета УСН - не самая лучшая конфигурация. Если Вы сейчас сформируете КУДиР, скорее всего там будет белым-бело. Потому что надо не забывать выполнять обработку "Восстановление последовательности НУ УСН" перед закрытием месяца. Любая перезапись документа (перепроведение) - и все, регистры КУДиР снова исчезают (из Книги записи уходят), поэтому перед закрытием месяца нужно все "вылизать", восстановить последовательность НУ УСН, месяц закрыть и поставить дату запрета изменения данных, иначе с ума сойти можно будет выполнять все эти операции за год при сдаче годовой декларации (особенно если документооборот внушительный у фирмы).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер