Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сдача отчета в ПФР за 2015 год

2 марта 2016 в 19:23
Здравствуйте дорогие форумчане!!! помогите понять как лучше сделать. Ситуация такая, несколько людей болели в сентябре по октябрь (переходящие месяцы в отчете), больничные принесли когда вышли на работу в октябре, но бухгалтер при начислении больничного ошиблась в месяце и указала сентябрь, но выплаты были в октябре. Естественно в отчет пфр в разделе 6 за 3 квартал 2015 у данных людей прошло начисление больничных и за сентябрь стоят суммы с учетом больничных листков. Когда обнаружили, что месяц указали не верно, мы исправили его на октябрь (что в принципе и правильно), теперь в отчете тянет у данных лиц этот же больничный , но в октябре месяце уже. Вопрос: как лучше подать отчет в ПФР??? сделать уточненку за 3 квартал 2015 , а потом сдать годовую с верными начисления по персоуниф.учету или же ничего не трогать за 3 квартал и в годовой подправить сумму и убрать начисленный больничный, который был отражен в сентябре???Думаю
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
3 марта 2016 в 08:08
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Лучше бы привести отчетность в соответствие с данными бух.учета, т.е. откорректировать 3 квартал, хоть ошибка и не привела к занижению суммы взносов к уплате. Если, вдруг, будет выездная проверка - будет повод для вопросов от ПФР.
3 марта 2016 в 17:26
Цитата (KEGa):Лучше бы привести отчетность в соответствие с данными бух.учета, т.е. откорректировать 3 квартал, хоть ошибка и не привела к занижению суммы взносов к уплате.
Здравствуйте! тогда получается, что необходимо сделать уточненку за 3 квартал, сам расчет и персоуниф.учет только тех сотрудников по которым была данная ошибка с пометкой тип сведений "корректирующая"?? как это правильно сделать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
KEGa  47 628 баллов, г. Екатеринбург
4 марта 2016 в 09:43
30 баллов Добавить баллы
Уточняющий РСВ (файл с разделами 1-5)  за 9 месяцев отправить отдельно, с причиной уточнения 2, но без раздела 6 и без подраздела 2.5.
А индивидуальные сведения  - раздел 6 - с типом "корректирующая"  за 3 квартал на работников, кому надо исправить данные, включить в отчет за год, т.е. это будет отдельный файл, а информация о нем в подразделе 2.5.2 РСВ  за год. Так как доначислений нет (я правильно поняла, что нет?) , то дополнительно ничего заполнять не надо.
4 марта 2016 в 13:56
Цитата (KEGa):Так как доначислений нет (я правильно поняла, что нет?) , то дополнительно ничего заполнять не надо.
Вы все правильно поняли и очень доходчиво объяснили, СПАСИБО вам огромноеЦветы, всё сделала по вашим указаниям, отчеты отправила, жду ответов с ПФР!Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер