Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сальдо на счете 000 в 1С 8.3

23 марта 2016 в 11:35
Добрый день!
Купили фирму в которой была когда-то деятельность. При вводе начальных остатков на 2015 год по КТ 000 есть остаток 6500 руб. Он такой же и в ОСВ за 2014 год. ОСВ формировалась прежним бухгалтером. Связи с бывшим бухгалтером нет. И вообще связи с бывшим владельцами фирмы нет. Как выяснить откуда этот остаток и списать его? Баланс сданный за 2014 год странным образом не совпадает с данными ОСВ. Кажется баланс подгоняли вручную из-за остатка на 000 счете. Как быть?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
23 марта 2016 в 12:02
Добрый день! Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 марта 2016 в 14:49
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Байсаров  39 548 баллов, г. Усть-Кут
23 марта 2016 в 15:00
6 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Спишите остаток по счету 000 на счет нераспределенной прибыли,счет 84. В Вашем случае проводка будет Дт84.02-убыток, подлежащий покрытию Кт000-6500. И перепроверьте баланс представленный за 2014 год и формируемый программой данные за 2014 год в балансе 2015 года. Придется разбираться с расхождениями и отражать в пояснительной записке. Счет 000 следует закрыть проводкой, которую я Вам рекомендовал, как можно более ранней датой ведения учета в базе.Тогда балансы сформированные программой будут совпадать по активу и пассиву.
Еще раз,здравствуйте! Приведенная мной проводка выше, только если остаток по счету 000 по Дт. А у Вас по Кт 000! Проводка будет Дт000Кт84.03-прибыль в обращении. Но сути моего ответа не меняет.
24 марта 2016 в 01:24
Добрый день!
Спасибо большое за ответ! Учет начала вести 31.12.2014г., то есть на эту дату вводились остатки. Мне проводку Дт000Кт84.03 делать тоже на дату 31.12.2014.? И сформировать баланс еще раз за 2014 год, так?
Александр Байсаров  39 548 баллов, г. Усть-Кут
24 марта 2016 в 11:13
Здравствуйте!
Цитата (Екатерина_бухгалтер):Мне проводку Дт000Кт84.03 делать тоже на дату 31.12.2014.? И сформировать баланс еще раз за 2014 год, так?
Да,верно поняли.
24 марта 2016 в 12:45
Cпасибо большое! Попробую так сделать.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер