Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение расходов ООО в форме МП-сп

27 марта 2016 в 00:09
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в форме МП-СП.
1. ООО на УСН (Д-Р) оказывает услуги и приобретает услуги, где необходимо отразить стоимость таких работ-расходов? В сторке 21 (расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций)? Это основной расход у фирмы. 
2. У ООО есть автомобили в лизинге, оплата ежемесячная (в расходы по декларации не включаются), надо ли их ставить по строке 19 (плата за арендуемые машины и оборудования, транспортные средства)?
3. В разъяснениях по заполнению формы МП-СП написано, что по строке 17 указывается стоимость товаров без НДС, а если фирма на УСН, ей тоже без НДС стоимость указывать (ведь мы его ставим в расход)???

Заранее большое спасибо!
Гасанова Галина  13 053 балла
27 марта 2016 в 10:50
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата:ООО на УСН (Д-Р)  приобретает услуги, где необходимо отразить стоимость таких работ-расходов? В сторке 21 (расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций)?
Да, в стр.21
Цитата:У ООО есть автомобили в лизинге,  надо ли их ставить по строке 19 (плата за арендуемые машины и оборудования, транспортные средства)?
По стр.19, из указаний  по заполнению:
"По строкам 19-20 отражаются арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество: - машины и оборудование, транспортные средства (по строке 19); "
Цитата:В разъяснениях по заполнению формы МП-СП написано, что по строке 17 указывается стоимость товаров без НДС, а если фирма на УСН, ей тоже без НДС стоимость указывать (ведь мы его ставим в расход)???
По стр.17 стоимость приобретённых товаров указывается без НДС. Из указаний по заполнению:
"Также в строке 21 отражаются суммы невозмещаемого НДС за  оплаченные данной организацией работы и услуги, выполненные и оказанные сторонними организациями."
27 марта 2016 в 17:11
Спасибо большое за разъяснение!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер