Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение суммы НДС с возврата ошибочно перечисленных денежных средств в отчете о движении денежных средств

30 марта 2016 в 11:41
Добрый день!
При заполнении отчета о движении денежных средств .
есть поступление от покупателя в сумме 1 млн., затем мы возвращаем эти деньги по письму, статья стоит прочие платежи по текущим операциям,
должна ли Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками по этому возврату быть отражена в строке 4119?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
30 марта 2016 в 11:44
13 баллов Добавить баллы
Цитата (Катерина Сереговна):есть поступление от покупателя в сумме 1 млн., затем мы возвращаем эти деньги по письму, статья стоит прочие платежи по текущим операциям,
должна ли Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками по этому возврату быть отражена в строке 4119?
Здравствуйте. А зачем вы показываете этот возврат в отчете ? Это свернутый денежный  поток  ( ПБУ 23/2011 )  ПБУ 23/2011 содержит требование отражать денежные потоки в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. 

Уменьшайте на эту сумму поступления от покупателей. То есть Д 62-К 62 = сумма в отчете ( без НДС)
30 марта 2016 в 13:13
и соотвественно уменьшить на этот ндс, сумму при возврате?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
30 марта 2016 в 13:21
Цитата (Катерина Сереговна):и соотвественно уменьшить на этот ндс, сумму при возврате?
Д 51 К 62 1000000 Д 62 К 51 1000000. Сумма поступила ошибочно, авансом не является, зачем вы с нее НДС начисляли ?
30 марта 2016 в 13:27
сумма ндс указана в назначении платежа и платежке выделена, это наш постоянный Заказчик, вовзрат оформили по письму , также с указанием ндс
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
30 марта 2016 в 13:29
Цитата (Катерина Сереговна):сумма ндс указана в назначении платежа и платежке выделена, это наш постоянный Заказчик, вовзрат оформили по письму , также с указанием ндс
Ну и что? В ДДС этот НДС никого не интересует. Д 51 уменьшите на эту сумму возврата отраженную по К 51
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер