Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет невозвратной тары в КУДиР при УСН в 1С 8.2

17 апреля 2016 в 17:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в решении следующей проблемы. Есть невозвратная тара (упаковка), приобрели отдельно от товара у поставщика. Торговое предприятие учитывает ее на счете 41.3. Для целей усн упаковка учитывается в расходах после оприходывания и оплаты, как материальные расходы. Программа 1с 8.2 Бухгалтерия списывает тару с 41.3 на расходы по усн только после реализации или на основании требования-накладной. Возможно ли как-то настроить программу, чтобы она автоматически заполняла книгу доходов и расходов? Спасибо.
Юлия Радская Модератор
17 апреля 2016 в 21:02
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
18 апреля 2016 в 21:10
Платформа 1с:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.20)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ViktoryBuh  47 496 баллов, г. Ростов-на-Дону
13 июля 2016 в 16:16
37 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Цитата (Diantr (автор вопроса)):Возможно ли как-то настроить программу, чтобы она автоматически заполняла книгу доходов и расходов? Спасибо.
Программа 1с автоматически формирует КУДИР  на основании внесенных документов.
Цитата (Diantr (автор вопроса)):Программа 1с 8.2 Бухгалтерия списывает тару с 41.3 на расходы по усн только после реализации или на основании требования-накладной.
У вас не попадают в КУДИР суммы расходов по списанной таре?
Возможная причина-некорректное отражение материальных расходов в виде тары.
Правильно Материалы учитывать на сч 10 и списывать требованием-накладной на последнее число месяца.

Согласно Плану счетов ФХД Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н:
Тару учитывают на сч 10.4 "Тара и тарные материалы"
Стоимость Материалов списывается на расходы в 1С документов "Требование-накладная".
Попробуйте на 1 месяце корректно отразить тару, и сформировать КУДИР, возможно это решит проблему.
14 июля 2016 в 22:44
Здравствуйте!
Цитата (ViktoryBuh):Правильно Материалы учитывать на сч 10 и списывать требованием-накладной на последнее число месяца.
У нас торговое предприятие. Наличие и движение всех видов тары в организации, осуществляющей торговую деятельность, отражаются на субсчете 41-3 "Тара под товаром и порожняя". Или я что-то не правильно истолковала? Списание по требованию-накладной один раз в месяц разве это единый для всех способ? Я считаю, что периодичность выписывания требования каждая компания решает для себя сама.
ViktoryBuh  47 496 баллов, г. Ростов-на-Дону
15 июля 2016 в 10:31
Цитата (Diantr (автор вопроса)):Возможно ли как-то настроить программу, чтобы она автоматически заполняла книгу доходов и расходов? Спасибо.
При написании ответа исходила из вопроса.
Предложенный алгоритм позволяет программе включать в расходы при УСН материалы в виде тары.
Если ваш вопрос уже решен при помощи алгоритма которым вы пользуетесь-хорошо.
16 июля 2016 в 22:33
Цитата (ViktoryBuh):При написании ответа исходила из вопроса.
Предложенный алгоритм позволяет программе включать в расходы при УСН материалы в виде тары.
Если ваш вопрос уже решен при помощи алгоритма которым вы пользуетесь-хорошо.
Спасибо, вам Виктория за ответ! На самом деле я так и не смогла найти решение, чтобы программа автоматически включала расходы на тару с 41.3 в КУДИР. Пока делаю вручную. Наверное сильно заморачиваюсь и проще в данном случае использовать 10 счет.
ViktoryBuh  47 496 баллов, г. Ростов-на-Дону
17 июля 2016 в 18:29
37 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Попробуйте по алгоритму со счетом 10 "Материалы" на одном месяце, например  на июне 2016г.
Должны суммы списанных на последнее число месяца и оплаченных поставщику  материалов попадать в КУДИР.
Автоматическое заполнение КУДИР в части таких операций -  сэкономит ваше рабочее время, позволит избежать "ручных" операций, там где можно обойтись без них, не противоречит законодательству в сфере  БУ.
В плане счетов ФХД Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н нет запрета торговым предприятиям использовать счет 10 "Материалы" в т.ч. 10.04 "Тара и тарные материалы".

С другой стороны тара учтенная на счете  41.3 должна попадать в расходы при реализации товара пп.23 п.1 Статья 346.16. НК.
Но тогда тару учтенную как товар, нужно продавать вместе с товаром к которому она относится фактически и выделять в докмуентах выдаваемых покупателю отдельно.
Но выбирать вамУлыбаюсь
17 июля 2016 в 23:07
Цитата (ViktoryBuh):С другой стороны тара учтенная на счете  41.3 должна попадать в расходы при реализации товара пп.23 п.1 Статья 346.16. НК.
Виктория, здравствуйте!
А я посчитала, что даже, если учту тару на счете 41.3, то для целей УСН это все равно останутся материальные расходы. Тара, т.е. упаковка включается в расходы после оприходывания и оплаты. Неверно?
ViktoryBuh  47 496 баллов, г. Ростов-на-Дону
18 июля 2016 в 09:48
Для автоматического заполнения КУДИР вам нужно выбрать как учитывать тару
В качестве  Материалов-это один алгоритм списания
В качестве Товаров -это другой алгоритм списания
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер