Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 УПП оформить начисление НДС с прочих доходов?

19 апреля 2016 в 15:20
Добрый день. Подскажите пожалуйста. такая ситуация. Предприятие на ТСНО. Начислила НДС с прочего дохода проводкой Д91.02 К 68.02 через операции.  В документе формирование книги продаж в закладке ндс к начислению сделала начисление, сумма попадает в декларацию в 9 раздел, но без номера. Как теперь сделать так, чтобы попало в книгу продаж и в декларацию правильно? Нужно выписать счет-фактуру просто для себя? Спасибо.
Виктория Цветаева Модератор
19 апреля 2016 в 15:35
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
19 апреля 2016 в 15:39
1с 8.3 управление производственным предприятием релиз 1.3.75.2.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
НКК Консультант
29 апреля 2016 в 18:43
Цитата (Ольга Сен):Добрый день. Подскажите пожалуйста. такая ситуация. Предприятие на ТСНО. Начислила НДС с прочего дохода проводкой Д91.02 К 68.02 через операции.  В документе формирование книги продаж в закладке ндс к начислению сделала начисление, сумма попадает в декларацию в 9 раздел, но без номера. Как теперь сделать так, чтобы попало в книгу продаж и в декларацию правильно? Нужно выписать счет-фактуру просто для себя? Спасибо.
Добрый вечер!

Выделенное синим - верно (п. 3 ст. 168 НК РФ; п. 18 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
2 мая 2016 в 18:55
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер