Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Задвоение введенных остатков по ОСВ в 1С 8.3

22 апреля 2016 в 10:13
Здравствуйте!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.187) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

Возникла проблема к сожалению заметил только сейчас и совершенно случайно.

При вводе остатков по счету 60 заваиваются показатели по оборотно сальдовой ведомости, хотя по карточке счета все нормально.
При отмене проведения весь счет 60 исчезает при повторном проведении опять задвоенные.
Удалять и заново вводить пробовал все осталось задвоенным.

Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
Заират  3 886 баллов, г. Нальчик
27 апреля 2016 в 09:09
Здравствуйте. А вы не могли бы показать оборотно-сальдов.ведомость? Может  у вас с субсчетами путаница?
28 апреля 2016 в 11:29
Здравствуйте!
осв в приложении.
ОСВ хоть и кривая, но в балансе вроде все норм встает.

судя по всему база была запорота предыдущим бухгалтером. т.к. при закрытии месяца просит перепровести документы за август 2013 года. сама 1ска с конца 2014го.
ходя документов нету никаких вообще, при перепроведении создается документ начисление ЗП по некоторым сотрудникам текущей датой, но за август 2013го. при свертке базы начисление продолжает создаваться но без сотрудников. Судя по всему что то создавали и криво удалили теперь сидит в реестрах где то, к сожалению я в них не разбираюсь.
Прикреплен 1 файл:
04.28 осв.pdf
Заират  3 886 баллов, г. Нальчик
29 апреля 2016 в 22:00
Добрый вечер. Давайте попробуем разобраться. Меня смущают Документы расчетов с контрагентом от 31.12.14. Такое ощущение, что поступление от поставщика ввели два раза. Возьмем, например, ООО Партнер.  Как вы вводили поступление товара или услуг от поставщика? каким документом? Или Рустахонет возьмем. Сумма по Дт показывает, видимо, что произошла оплата. Вы вводили оплату как? Через списание с расч.счета?
Вообще, с какого именно числа вы начали вести учет в программе? Вы пишите, что с конца 2014г., Почему на 31 декабря нет сальдо начального по всем счетам. Остатки по счетам на какое число введены? Или вы учет в программе начали вести с 31.12.14?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер