Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Закрытие 70-го счета на начало периода

26 апреля 2016 в 12:43
Добрый день! Подскажите, мне необходимо закрыть сумму по 70 счету на начало января 2016 года. Какими проводками это правильно сделать? В приложении файлик.
Спасибо
Прикреплен 1 файл:
70 счет.xls
юлия79  250 673 балла, г. Омск
26 апреля 2016 в 12:46
Добрый день

Откуда образовался долг за работником? 
Почему хотите "закрыть"?Он вернул долг организации?
ТаЛиНи  5 795 баллов, г. Кемерово
26 апреля 2016 в 12:53
14 баллов Добавить баллы
Цитата (Вероника Ионова):Подскажите, мне необходимо закрыть сумму по 70 счету на начало января 2016 года. Какими проводками это правильно сделать?
Удачного дня!
У вас по счету числится задолженность работника, перед
предприятием.
Если сотрудник работает, то он должен внести в кассу излишне
полученные денежные  средства по ЗП.
Проводка:     50 / 70    7 000
Так же вы можете сделать проводку:
       73 / 70    7 000  
       50 / 73    7 000   
Если же добровольно работник не возместит, то дальше  руководитель принимает
решение о взыскании по суду, либо списании как не истребованная дебиторская
задолженность.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
26 апреля 2016 в 14:03
Доброго дня. Задолженность числится за генеральным директором, это по нему сумма проходит. В программе все очень запутано, тянется с 2013 года. Подскажите, как лучше сделать?
ТаЛиНи  5 795 баллов, г. Кемерово
27 апреля 2016 в 11:48
Цитата (Вероника Ионова):Задолженность числится за генеральным директором, это по нему сумма проходит. В программе все очень запутано, тянется с 2013 года. Подскажите, как лучше сделать?
Ну, если сумма не реальна к возмещению,
как вариант, можно списать её как счетную ошибку,
оформив бухгалтерской справкой, отнести на  счет 91.02
внереализационные расходы (не принимать в НУ). 
Можно отнести на счет 73 и с него списать, по истечении
срока исковой давности. Но этот вариант хуже, так как директор
работает, а возвращать излишне полученные деньги не собирается,
если я правильно понимаю.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер