Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчет суммы НДС для уплаты в бюджет ИП

22 мая 2016 в 14:12
Здравствуйте!
Помогите разобраться начинающему ИП, я в замешательстве.
На Вашем портале есть пример расчета НДС, который вызвал у меня вопросы и я поехал на консультацию, где меня успокоили. Но!
Приехав домой, я решил посмотреть интересующую информацию и на других порталах, где данные опять отличаются.
Суть вопроса в том, что я так и не понял, с чего (с какой суммы) начисляется НДС.
Ваш вариант таков: купил я товар за 150000 и хочу его продать за 190000 (дороже не возьмут). Соответственно базой для начисления будет сумма закупки товара 150000. Т.о., прежде чем продать за 190000, я к 150000 должен прибавить 18% и себестоимость товара вырастет до 177000. Соответственно прибыль сократиться с 40000 и составит 13000. При этом, со 190000 мне нужно заплатить налог 13% и это 24700. Что в итоге? Я в минусе! В данном случае, налог НДС, который я должен буду заплатить в казну составит 27000.
Вариант консультации. Те же цифры, только мне объяснили, что налоговой базой будет сумма не 150000, а 40000 (на то она и добавочная). Т.о., прибавляя к 150000 НДС, получаем себестоимость 157200 и, соответсвенно, прибыль 32800. Вычитаем налог 13% от 190000 и остается 8100. Мало, но жить можно. В данном случае, налог НДС, который я должен буду заплатить в казну составит 7200.
Третий вариант с другого портала. Схож с Вашим в том, что налоговой базой является не сама добавленная стоимость, а именно стоимость товара (не 40000, а 150000), но есть разница в начислении НДС. Пример: закупочная стоимость товара 150000 уже содержит в себе НДС продавца. Допустим это 127119+18%-127119=22881. Я, в свою очередь, к закупке 150000 тоже должен прибавить 18%, что опять же увеличит себестоимость товара до 177000 и сократит прибыль (напомню, дороже 190000 не купят). Но при этом, сумма налога НДС, которую я должен буду заплатить государству, составит разницу между уплаченного мною НДС при закупке и НДС, который я добавил при продаже. Т.е., 27000-22881=4119. Получается более-менее выгодно.
Вопрос! Какая схема является единственной верной? Меня бы устроила, конечно, вторая, либо третья. В противном случае работать не выгодно.
Заранее признателен за подробный ответ и конкретный пример расчета на приведенных мною цифрах.
юлия79  249 592 балла, г. Омск
22 мая 2016 в 20:11
16 баллов Добавить баллы
Добрый вечер

Если вы покупаете товар за 150000 включая НДС и продаете за 190000 включая НДС(ставка одинаковая),тогда ,при соблюдении условий по ст.172 НК  и принятии НДС с покупки к вычету ,НДС к уплате в бюджет будет  (190000-150000)*18/118=6103.Покупку и продажу рассматриваю в одном налоговом периоде(квартал).
НДФЛ с этой сделки (при соблюдении условий ) составит (40000-НДС 6103)*13%=4407.Т.е доход от сделки равен 40000-6103-4407=29490.
22 мая 2016 в 21:46
Цитата (юлия79):(190000-150000)*18/118=6103
Спасибо Вам большое за ответ.
Не до конца понял, простите.
Т.е., второй вариант? Налоговая база это и есть собственно надбавка (накрутка)? В данном случае 40000, разница между покупкой и продажей?
А почему такая хитрая формула? Почему не просто 40000*0,18=7200? Поясните, пожалуйста, чтобы у меня было окончательное понимание.
И зачем здесь еще и НДФЛ? И почему 13% от 190000 не рассчитываем?
Заранее признателен.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер