Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С 8.2 в книге покупок не отражается оплата в таможню

24 мая 2016 в 15:11
Всем, здравствуйте. У нас 1С8.2 Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21). Мы первый раз закупили импортный товар. Сделали следующие проводки: 
- оплата авансовых платежей на таможню;
- когда нам перешло право собственности на груз - провели "поступление товаров и услуг" от иностранного поставщика 
- когда товар был выпущен с таможни (получили ГТД) - завели на основании "поступления товаров и услуг" - "ГТД по импорту" где отразили таможенный сбор, таможенные пошлины и ндс, а так же указали номер ГТД и поставили галочку в разделе НДС "отразить вычет НДС в книге покупок". Соответственно контрагентом в "ГТД по импорту" указана таможня куда платились авансовые платежи.
Но при формировании книги покупок данные по ГТД отражаются только в следующих колонках:
- № 2 "код вида операции" - 20
- № 3 "номер и дата счета фактуры продавца" - отражается номер ГТД
- № 8 "дата принятия на учет товаров" - стоит дата по ГТД
- № 9 "наименование продавца" - иностранный продавец
- № 15 "стоимость покупки по счет-фактуре" - сумма по ГДТ для расчета НДС
- № 16 "сумма ндс по счет фактуре" - сумма НДС по ГТД
но при этом нет никаких данных по графе № 7 "номер и дата документа подтверждающего уплату", хотя на таможню все уплачено. Подскажите пожалуйста, может мы где-то забыли поставить галочку или не так оформили приход товара, что не отражается номер и дата документа подтверждающего оплату?
dimalf  293 балла, г. Москва
24 мая 2016 в 16:44
Добрый день, Lara'S!

Вы документ Поступление дополнительных расходов делали? А документ Заявление о ввозе товара?
24 мая 2016 в 17:43
Доп. расходы делали, а заявление о ввозе нам не надо, мы покупали не у участников таможенного союза (вроде если участник тогда заполняется заявление о ввозе).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
dimalf  293 балла, г. Москва
25 мая 2016 в 14:50
Добрый день, Lara'S!

А допрасходы на основании поступления?
25 мая 2016 в 15:14
Да, на основании поступления товаров и услуг. И еще мне не понятно, оплата идет таможне, товар от иностранного поставщика. Как программа должна их показать в книге покупок?
dimalf  293 балла, г. Москва
25 мая 2016 в 21:08
Добрый день, Lara'S!

А документы с требованием оплаты и сами банковские выписки с привязкой к документам поступления есть?
25 мая 2016 в 21:18
Оплата в таможню как приписать к иностранному поставщику? В самой выписки стоит зачет аванса автоматически как по таможне, так и по поставщику. при проведении закрылись задолженности с таможней и с поставщиком. Может как-то по другому надо было выписки проводить?
dimalf  293 балла, г. Москва
26 мая 2016 в 07:51
14 баллов Добавить баллы
Добрый день, Lara'S!

У Вас должен быть Договор (или Договоры, по одному на каждую поставку) с поставщиком (поставщиками) и при формировании Выписки Вы указываете конкретный договор.
26 мая 2016 в 09:20
У меня с поставщиками стоит конкретный договор в каждой выписке, с таможней тоже.
dimalf  293 балла, г. Москва
26 мая 2016 в 14:04
Добрый день, Lara'S!

Видимо теперь пойдут совсем дурацкие вопросы, извините!
Валюта Договора закупки и валюта оплаты одна и та же?
Последовательность документов правильная?
26 мая 2016 в 15:09
Да, нет вопросы не дурацкие, все нормально, просто надо разобраться. Последовательность такая: 01.04.16 была оплата иностранному поставщику (100%) в валюте, 07.04.16 оплата на таможню в рублях (установили договор "таможенные платежи" в рублях), 08.04.16 переход права собственности на товар от поставщика (провели поступление товаров и услуг, склад "товар в пути") в валюте, 15.04.16 провели ГТД по импорту (согласно ГТД выданной на таможне) цены в валюте, а получатель таможня и договор соответственно -  договор "таможенные платежи" в рублях; потом проводили поступление доп.расходов от других компаний: 18.04.16 и 19.04.16 - расходы по СВХ и оформления в рублях; транспортные расходы 19.04.16 и 20.04.16 в валюте. Вроде все.
dimalf  293 балла, г. Москва
26 мая 2016 в 16:52
Добрый день, Lara'S!
Почему дурацкие, потому что самое очевидное кончилось и начались вопросы, ответы на которые в принципе очевидны и сделать там ошибку почти невозможно. Ладно. Попробуем так.
Цепочка документов на основании правильная?
Документ Установка цен номенклатуры есть?
26 мая 2016 в 22:52
Цитата (dimalf):Цепочка документов на основании правильная?

От какого основания отталкиваться? если от поступления товаров и услуг, то на основании поступления была  введена ГТД по импорту, так же на основании поступления было перемещение товара со склада в пути. на основной склад, потом на основании поступления введены доп. расходы.

Документ Установка цен номенклатуры есть?
           А это  вы имеете ввиду "цены и валюта " в поступлении товаров и услуг или что-то другое?
dimalf  293 балла, г. Москва
27 мая 2016 в 10:36
Добрый день, Lara'S!

Есть отдельный документ установки цен. Все функции - Документы - Установка цен номенклатуры
27 мая 2016 в 12:18
Документа установки цен номенклатуры нет, цена есть только в документе поступление товаров и услуг в закладке цены и валюты, там стоит "основная цена покупки". А если я поставлю в установке цен номенклатуры - основная цена покупки (а она там в рублях) как это отразится на поступлении товаров и услуг если там в валюте?
dimalf  293 балла, г. Москва
27 мая 2016 в 12:45
Добрый день, Lara'S!

Вы можете установить две цены закупки: рублёвую и валютную.
27 мая 2016 в 14:19
а потом перепровести документы?
dimalf  293 балла, г. Москва
27 мая 2016 в 14:54
Добрый день, Lara'S!

Да, обязательно.
27 мая 2016 в 15:25
Как лучше, через групповое пере проведение документов или все документы сделать не проведенными и опять заново по документу пере провести?
dimalf  293 балла, г. Москва
27 мая 2016 в 15:57
Добрый день, Lara'S!

Через групповое. Программа сама восстановит последовательность. Плюс в Закрытии месяца есть перепроведение, восстанавливающее последовательность.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер