Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Остатки при вводе на начало года в расчетной ведомости Т-51

24 мая 2016 в 17:03
Добрый день. Стакнулась с такой проблемой. Ручной проводкой внесла остатки по 2 сотрудникам  на начало года. Теперь при формировании Т-51 за январь, февраль, март, все показывается в Т-51 верно, но начинаю формировать за апрель она формируется и пишет что задолженность предприятия перед сотрудникм. Но долг выплачен, и сумма как раз тянется та что внесена на начало года. Пользуемся 1с 8,2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21) . Подскажите что это может быть.
Kamushek  132 406 баллов
24 мая 2016 в 21:07
31 балл Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Новичёчек):. Ручной проводкой внесла остатки по 2 сотрудникам  на начало года.
А почему ручной проводкой?
Все остатки вводятся документами Ввод начальных остатков, так как часть учета зарплаты написана на регистрах.
Marus  138 баллов
25 мая 2016 в 11:13
Добрый день, а в ОСВ на конец 01,02,03,04 остатки по сотрудникам правильно отражаются?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
26 мая 2016 в 15:44
Сделала ручной проводкой так как это первое что пришло в голову, так конечно знаю что надо было делать вводом остатков. Но все равно по счетам та все правильно я ввела и все корректно в ОСВ отражается. По Т-51 нет суммы отражаются к выплате на синусом сумм которые введены на начало, т.е. программа считаем их тоже и пишем к выплате с четом цифр которые введены на начало. Просто на начало у одного сотрудника висит задолженность так как ему переплатили в декабре. В январе ему не перечисляли з/п и все по идее должно выровняться. ОСВ по счету 70 идет нормально все цифры верные. А вот в Т-51 отражается что он денег нам должен не могу понять почему.
Kamushek  132 406 баллов
26 мая 2016 в 20:24
Взаиморасчеты ведутся на на специальных регистрах.
Либо вы добавляете регистры Операцией введенной вручную, либо вводите остатки документами Ввод начальных остатков.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер