Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в КПО частично принятого счета-фактуры в 1С Предприятие 8.2

1 июля 2016 в 15:52
Необходимо зачесть частично с-ф, а остальную часть перенести на след. период.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.31) . 
Делаю через помошник по учету НДС, формирую записи в КПО, уменьшаю суммы в итоге в КПО и 9 разделе декларации по НДС сумма общая по с-ф, а НДС какой нужно. Все верно?
Бесценная  55 076 баллов, г. Москва
1 июля 2016 в 15:59
56 баллов Добавить баллы
Ольга Матвеева Модератор
1 июля 2016 в 16:26
Цитата (Варрриант):Необходимо зачесть частично с-ф, а остальную часть перенести на след. период.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.31) . 
Делаю через помошник по учету НДС, формирую записи в КПО, уменьшаю суммы в итоге в КПО и 9 разделе декларации по НДС сумма общая по с-ф, а НДС какой нужно. Все верно?
Добрый день!
Варрриант! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос желающие смогут ответить здесь, в этой теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
4 июля 2016 в 09:40
Бесценная, спасибо Вам огромное за ссылки.
С-Ф не авансовая. 
Меня интересует именно заполнение 15 и 16 графы в КПО. 
В теории все вроде как известно, но на практике в первый раз столкнулась.

И прошу прощения, что не поздоровалась.
Бесценная  55 076 баллов, г. Москва
4 июля 2016 в 12:23
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
4 июля 2016 в 12:29
Добрый день!
Цитата (Варрриант):сумма общая по с-ф, а НДС какой нужно
Да, так и должно быть. Сумма по счету-фактуре должна стоять общая (полная, на которую был выписан счет-фактура первоначально). При частичном зачете аванса в гр.16 указывается НДС только с зачтенной суммы.
Бесценная  55 076 баллов, г. Москва
4 июля 2016 в 12:34
Цитата (Jilt):Сумма по счету-фактуре должна стоять общая (полная, на которую был выписан счет-фактура первоначально). При частичном зачете аванса в гр.16 указывается НДС только с зачтенной суммы.
не успела дописать,но  Jilt  вовремя ответила
Если НДС принимается частично,то указываются в се 100%
15 графа=100%
16 графа=частично
4 июля 2016 в 12:40
Спасибо всем огромное.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер