Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Импорт из Казахстана: товар куплен, а ввезен не полностью

4 июля 2016 в 20:51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации. Наша компания заключила договор на поставку товара с Казахстаном. Отгрузка ж/д транспортом. Казахстан выписал нам сч/ф на весь объем по контракту, но часть товара нам не подошла и мы ее оставили в Казахстане. Как быть с НДС если по сч/ф прошло одно количество, а в ж/д квитанции другое (по факту). Вопрос удалён модератором. ПС не оформляли.
Юлия Радская Модератор
4 июля 2016 в 22:33
Цитата (Рина 1987):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации. Наша компания заключила договор на поставку товара с Казахстаном. Отгрузка ж/д транспортом. Казахстан выписал нам сч/ф на весь объем по контракту, но часть товара нам не подошла и мы ее оставили в Казахстане. Как быть с НДС если по сч/ф прошло одно количество, а в ж/д квитанции другое (по факту). И еще не будет ли вопросов со стороны банка. ПС не оформляли.
Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Александр Погребс Главный консультант
5 июля 2016 в 16:56
Добрый день!
Цитата (Рина 1987):Наша компания заключила договор на поставку товара с Казахстаном. Отгрузка ж/д транспортом. Казахстан выписал нам сч/ф на весь объем по контракту, но часть товара нам не подошла и мы ее оставили в Казахстане.
Как я понимаю, Вы импортировали из Казахстана товар, но не весь, а только часть отгрузки.
Т.е. купили больше, но ввезли в Россию меньше. И это "меньше" подтверждается железнодорожной накладной.

До 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза товара в Россию, Вы должны составить Декларацию по косвенным налогам, Заявление о ввозе в Россию и заплатить НДС.
Всё это оформляете только на ту часть товара, которую ввезли в Россию.

Цитата (Рина 1987 (автор вопроса)):Казахстан выписал нам сч/ф на весь объем по контракту, но часть товара нам не подошла и мы ее оставили в Казахстане. Как быть с НДС если по сч/ф прошло одно количество, а в ж/д квитанции другое (по факту).
Казахстанский счет-фактура, как и казахстанский НДС, на нашей территории никакого значения не имеет.
Казахстанский продавец этого товара должен был оформить Вам товар с НДС = 0. Поскольку для него это экспорт. Который он у себя подтвердит документами, которые Вы ему передадите. ВУ частности заявление о ввозе в Россию с отметкой Вашего ИФНС об уплате российского НДС. 

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер