Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение книги покупок и продаж за 2013 год для подтверждения экспорта

21 июля 2016 в 10:20
Добрый день. Нужно представить в налоговую книги покупок-продаж за 2013г. У нас был экспорт в РБ весь подтвержден, но сложилось так, что эти счета фактуры с 0 % ставкой не попадали в книгу покупок и продаж. Теперь редактирую в екселе. Т..е у нас одинаковая сумма ндс, что в книге покупок, что в книге продаж. В 2013г  форма №1137 от 26.12.2011.
Какие колонки должны быть заполнены при подтвержденном экспорте?
В книге продаж 4 Всего продаж включая ндс и 7 продажи с 0 ставкой (сумма самого ндс)
В книге покупок 7 Всего покупок вкл ндс и 10 продажи с 0 ставкой (сумма самого ндс)
А еще если в РБ , что то покупали и подтверждали, такой же порядок заполнения будет?
Помогите, вопрос срочный!!
БухОнлайн Редакция
22 июля 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Декларация по НДС при экспорте 11 февраля 2014
Нужно ли ООО на ОСНО уведомлять налоговую о применении ставки НДС 0%? 1 марта 2016
Распределение косвенных расходов в 1С 8.2 16 июля 2014
Александр Погребс Главный консультант
26 июля 2016 в 11:15
Добрый день!

Книга продаж при экспорте заполняется точно так же, как и при продажах на внутреннем рынке (с НДС), только стаку ставите 0% и сумму НДС тоже 0. А всё остальное - как у всех. 

Что касается покупок в РБ, то тут сложнее. Нужно было писать Заячвление о ввозе и уплачивать НДС при ввозе.
По этим покупкам составляете для себя счет-фактуру и регистрируете ее в книге продаж, как и при реализации с НДС.
А в книге покупок потом регистрируете этот же счет-фактуру. как вычет. Но только после уплаты этого НДС.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер