Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение расчета 6-НДФЛ при предоставлении социального вычета на обучение ребенка

velen70 (автор вопроса)  15 баллов, г. Бийск
1 августа 2016 в 12:54
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как быть с заполнением формы 6 НДФЛ, если одному сотруднику будет предоставлен соц вычет на обучение ребёнка (ребёнок поступил в ВУЗ и начнёт учится с сентября 2016 г), и это вычет (50000*13%) будет возвращаться через работодателя?
Или проще оформить этот возврат непосредственно на карточку сотрудника напрямую из ИФНС? и тогда эти расчёты вообще не попадут в форму 6 НДФЛ?
БухОнлайн Редакция
2 августа 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015

Вопросы на форуме
Формирование отчета по НДФЛ для ИП на ОСНО 9 марта 2012
Пользователю помогла эта информация.
velen70 (автор вопроса)  15 баллов, г. Бийск
3 августа 2016 в 05:15
Спасибо за желание помочь. Информация очень поучительна, и всё же у меня остался вопрос...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Nataly S Консультант
3 августа 2016 в 12:11
Здравствуйте.

Я придерживаюсь такого мнения: если имеются различные виды вычетов (стандартные, на обучение и образование, имущественные), то лучше их заявлять при подаче декларации 3-НДФЛ в ФНС после окончания года, чтобы максимально использовать возможность получения этих вычетов. Ведь порядок предоставления различных вычетов разный. По итогам года картина становится ясной, на кого из членов семьи и какие вычеты лучше оформить.

Это с точки зрения налогоплательщика, а с точки зрения налогового агента ситуация другая: если сотрудник принес уведомление из ФНС и написал заявление на социальный вычет, то отказать ему налоговый агент не может, вычет должен быть предоставлен. Только имейте в виду: социальный вычет предоставляется с месяца обращения за вычетом, и с начала года НДФЛ не пересчитывается (!) в отличие от стандартного или имущественного вычета.

Если НДФЛ возвращает ФНС через подачу декларации 3-НДФЛ, то у налогового агента эта сумма никак не отражается. Если социальный вычет предоставлен налоговым агентом, то вычет отражается и в налоговом регистре по НДФЛ, и в справке 2-НДФЛ, и в расчете 6-НДФЛ.
velen70 (автор вопроса)  15 баллов, г. Бийск
3 августа 2016 в 12:33
Спасибо. Пожалуй, я порекомендую работнику подать 3-НДФЛ. Так выгоднее ему по деньгам и мне проще )))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер