Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заказчик не подтвердил получение услуг в 2014 году

24 августа 2016 в 15:12
Заказчик не подтвердил получение услуг в 2014г. , подписанного акта нет.  А мы у себя  провели реализацию.  Как в текущем периоде отразит в бух. учете исправления, а также НДС? Вопрос удалён модератором.
Олеся Селезнева Модератор
24 августа 2016 в 15:21
Цитата (новичок100):Заказчик не подтвердил получение услуг в 2014г. , подписанного акта нет.  А мы у себя  провели реализацию.  Как в текущем периоде отразит в бух. и налоговом учете исправления, а также НДС?
Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.

Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с первым вопросом. На этот вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
24 августа 2016 в 15:41
Цитата (новичок100):Заказчик не подтвердил получение услуг в 2014г. , подписанного акта нет.  А мы у себя  провели реализацию.  Как в текущем периоде отразит в бух. учете исправления, а также НДС?
Здравствуйте. Отразить как доход прошлых лет: Д 62.1 К 91.1 Д 91.2 К 68.2 ( ПБУ 10/99)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
24 августа 2016 в 15:47
Важный бух,  спасибо. Наверное, наоборот, мы должны у себя отразить расходы ( доходы сч. 90 мы отразили в 2014г) 91.02/ 62.01 - реализация; 68.02/ 91.01- НДС. Но насчет НДС я не уверена. Как правильно - вычет в книге покупок или с минусом в книге продаж?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
24 августа 2016 в 15:53
Цитата (новичок100):Наверное, наоборот, мы должны у себя отразить расходы ( доходы сч. 90 мы отразили в 2014г) 91.02/ 62.01 - реализация; 68.02/ 91.01- НДС. Но насчет НДС я не уверена. Как правильно - вычет в книге покупок или с минусом в книге продаж?
Ой извините. У вас конечно же расход прошлых лет: Д 91.2 К 62.1 Д 68.2 К 91.1.( ПБУ 22/2010)  Оформляете доп.лист к книге продаж того периода с минусом и подаете уточненку.
24 августа 2016 в 16:15
Важный бух, спасибо. А с минусом можно формировать доп.лист?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
25 августа 2016 в 09:24
Цитата (новичок100):А с минусом можно формировать доп.лист?
Здравствуйте. Да можно. (пост. Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер