Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как составлять платежный календарь в 1С 8.3?

26 августа 2016 в 08:58
Здравствуйте,
пытаюсь настроить планирование в платежном календаре 1С 8.3. Есть большая загвоздка. При его формировании в ссылке "Платежи поставщикам" высвечивается информация о просроченных платежах. При раскрытии их списка (документы"Поступление товаров"/"Поступление услуг") ясно, что большая часть давно уже оплачена (оплата отражается из документа "Списание с расчетного счета"). Как сделать, чтобы в просроченных платежах не было уже оплаченных документов на поступление , только реальная информация?  
Пожалуйста, помогите!
Ирина Ротнова Модератор
26 августа 2016 в 09:11
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  132 404 балла
26 августа 2016 в 10:10
Цитата (Zinaida21):При раскрытии их списка (документы"Поступление товаров"/"Поступление услуг") ясно, что большая часть давно уже оплачена (оплата отражается из документа "Списание с расчетного счета").
Вы взаиморасчеты как ведете? В разрезе договоров?
Надо один пример рассмотреть. Выложите ОСВ по 60 счету, в группировках поставьте все флажки и сделайте отбор по контрагенту.
Выложите этот  отчет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
26 августа 2016 в 13:01
Ирина Ротнова, 
спасибо за внимание
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2027)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.94)
26 августа 2016 в 13:06
Kamushek, Спасибо за внимание!!!
Выкладываю оборотно-сальдовую ведомость
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
Kamushek  132 404 балла
26 августа 2016 в 17:50
40 баллов Добавить баллы
Цитата (Kamushek):Вы взаиморасчеты как ведете? В разрезе договоров?
Судя по вашей ОСВ вы ведете расчеты по сделкам, это ваша требование?
Все расчеты у вас не закрыты, поэтому программа считает, что вы должны поставщику и он вам должен.
Если требование вашей компании вести взаиморасчеты по документам, то Правильно выбирайте документы расчетов.
Если это ошибка и требования вашего руководства вести взаиморасчеты в разрезе договор, то во всех документ Зачет аванса должно быть указано автоматически. исправьте и перепроведите документы.
29 августа 2016 в 12:04
Прости за назойливость, а как можно закрыть расчеты? Не могли рассказать, какие действия для этого нужно сделать?
Kamushek  132 404 балла
29 августа 2016 в 12:14
Ответь на мой вопрос.
Цитата (Kamushek):Судя по вашей ОСВ вы ведете расчеты по сделкам, это ваша требование?
29 августа 2016 в 12:18
Kamushek, 
Да, конечно!
P.S. И зачет аванса везде стоит- автоматически!
Kamushek  132 404 балла
29 августа 2016 в 14:22
57 баллов Добавить баллы
Цитата (Zinaida21):Да, конечно!
P.S. И зачет аванса везде стоит- автоматически!
Я не поняла, есть только 2 варианта:
 - Вручную по сделкам
 - Автоматически в разрезе договора.
Что у вас...
Кредиторская задолженность перед данным поставщиком
ручной документ от 01.01.2016 - кстати что это?
Затем вы получаете от этого поставщика товар  15.01.2016 и происходит не понятное уменьшение долга. Выложите движения это документа..
30 августа 2016 в 08:57
Здравствуйте.
С ними работаем по одному договору. Поэтому автоматически-классно! (из-за рассрочки платежа стараемся оплачивать по накладным).
В начале года переходили на 1С,   ручной документ от 01.01.2016 - ввод нашей задолженности на начало года.
Перепровела документы и сняла редактирование с оплаты за 25.01.2016 (делала для книги доходов и расходов, не попадал). ОСВ другая.
Прилагаю карточку 60 счета по контрагенту - по-моему, адекватное инфо. (Движение документа-не знаю что такое).
В платежном календаре в просроченных платежах высвечивается только первое поступление товара в 15.01.2016 г.  3 338,46 руб., хотя оплата за него = оплата за 25.01.2016.
Помогите победить платежный календарь, пожалуйста!!!
Прикреплено 2 файла:
Карточка60.xlsx ОСВ2.xlsx
Kamushek  132 404 балла
30 августа 2016 в 10:16
Цитата (Zinaida21):ручной документ от 01.01.2016 - ввод нашей задолженности на начало года.
Остатки у вас должны быть от 31.12.2015 и этой же датой должен быть документ ручного учета.
Цитата (Zinaida21):сняла редактирование с оплаты за 25.01.2016 (делала для книги доходов и расходов, не попадал).
Ох! А может надо просто правильно выбирать операцию в документе?
Цитата (Zinaida21):(Движение документа-не знаю что такое).
Кнопка Дт/Кт, так как документ кроме проводок делает еще и движение по регистрам, то и кнопка называется "Показать проводки и другие движения документов", сокращенно Движения документа.

Надо смотреть сам документ и все его движения, начиная с документа Ввода остатков по 60 счету.
30 августа 2016 в 11:46
Действительно, остатки надо вводить 31.12.2015!!!Свист
Открыла проводки, может посмотрите, что не так?Улыбаюсь
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 404 балла
30 августа 2016 в 12:05
Цитата (Zinaida21):Открыла проводки, может посмотрите, что не так?
А сам документ можно посмотреть?
Что у вас в учетной политике, на закладке Запасы, метод списания ФИФО или по средней?
30 августа 2016 в 12:38
Прикладываю.
Списание идет по средней себестоимости.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 404 балла
30 августа 2016 в 16:10
Поступление похоже на правду.
Теперь смотрим Списание с расчетного счета, и сам документ и проводки.
1 сентября 2016 в 11:10
Kamushek, здравствуйте!
Извините, поздноватенько отвечаю.
Присылаю документ на списание с расчетного счета и комплект информации из "Движения документа"
Kamushek  132 404 балла
1 сентября 2016 в 11:24
Это не соответствует ОСВ по 60 счету выложенному ранее...
Еще раз ОСВ.
1 сентября 2016 в 13:55
Высылаю,
вроде ничего не делала другого
1 сентября 2016 в 13:58
Kamushek, Прошу прощения  другое списание с р/счета отправила (от 29.01.216)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер