Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оборот, аналитика и списание по счету 10.09

Юля Зайцева (автор вопроса)  169 баллов, г. Смоленск
5 сентября 2016 в 11:17
Добрый день! В организации (ООО, УСН, Д-Р) на счете 10.09 с начала 2016 г. скопилось множество МПЗ, в частности, различная мебель, мелкая офисная техника, предметы обихода (вешалки, зеркало и т.д.). До 2016 г. все это шло на счет 10.01, и последней датой месяца списывалось на сч. 20, что на мой взгляд, не совсем верно.

Вопрос - как правильно поступать со счетом 10.09? Если я сейчас всё на счет 20 спишу, то получается, что мебели как бы нет, хотя в реальности она есть? Или же всё уйдет за баланс? Или же нужно списывать согласно сроку полезного использования? 

Первый раз так подробно сталкиваюсь с этим счетом, так что большое спасибо за комментарии
Лайкова  0 баллов
5 сентября 2016 в 12:10
Добрый день! Инвентарь и хоз.принадл. учитываются на счете 10.09.Это административно-хоз. расходы. Далее передаете их в эксп.. В 1С 8.3 есть документ "Передача материалов в экспл." Далее  на 26/20 счет, одновременно с 26/20  стоимость отражается  на забаланс.  МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" -Этот счет предназначен для обобщения информации о переданном в эксплуатацию инвентаре и хозяйственных принадлежностях. Потом  уже при фактическом выбытие списываете их.
Александр Погребс Главный консультант
5 сентября 2016 в 14:26
Добрый день!
Цитата (Юля Зайцева):До 2016 г. все это шло на счет 10.01, и последней датой месяца списывалось на сч. 20, что на мой взгляд, не совсем верно.
Неверно лишь то, что списывалось в конце месяца.
Списывать надо по мере передачи в пользование.
Т.е., в большинстве случаев, практически сразу после приобретения.

Цитата (Юля Зайцева):Вопрос - как правильно поступать со счетом 10.09? Если я сейчас всё на счет 20 спишу, то получается, что мебели как бы нет, хотя в реальности она есть? Или же всё уйдет за баланс? Или же нужно списывать согласно сроку полезного использования? 
Списывать надо сразу после передачи в пользование. В полной сумме. Никакого срока полезного использования вычислять не нужно.
И одновременно учитываете вне баланса движение этого имущество. Т.е. кому когда передали и под роспись.

Некоторые программы,  организовывают учет "вне баланса" на забалансовых счетах. Это совсем не обязательно, но если пользуетесь такой программой, но ничего своего выдумывать не  нужно.

Цитата (Лайкова):В 1С 8.3 есть документ "Передача материалов в экспл."
Уважаемая Лайкова, не стоит навязывать порядок, предусмотренный в конкретной программе. По крайней мере, не спросив о том, какую программу применяет автор вопроса. 
1С славиться тем, что некоторые вопросы решает на основании собственного видения бухгалтерского учета и не всегда в полном соответствии с нормами и правилами.
Напомню, что вопрос находится не в разделе "Работа в 1С", а в разделе "Бухгалтерский учет".
Обращайте внимание на раздел.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер