Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД или патенте Переход на онлайн-кассы 2018

Начисление амортизации основных средств при закрытии месяца в 1С 8.3

23 сентября 2016 в 21:07
Здравствуйте!
07.07.16 провели поступление оборудования Дт 08.04 Кт 60.01;  Дт 19.01 Кт 60.01
07.07.16 ввели в эксплуатацию                         Дт 01 Кт 08.04
Так как поступление в июле было сделано с НДС, а по факту документ был без НДС в августе сторнируем поступление и принятие к учету 01.08.16
сторно  Дт 08.04 Кт 60.01;
сторно Дт 19.01 Кт 60.01 07.07.16 
сторно Дт 01 Кт 08.04

09.08.16 проводим этот документ правильно Дт 08.04 Кт 60.01        Дт 01 Кт 08.04

При начислении амортизации за август месяц выходит сообщение с красными восклицательными знаками что по этому основному средству в бух и налоговом учете начислена амортизация 0. Это нормально? Или что-то еще нужно сделать , чтобы сообщение не появлялось?
Юлия Радская Модератор
23 сентября 2016 в 21:10
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 сентября 2016 в 21:12
Точные релизы незнаю 1 С 8.3 УСО
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Переход на онлайн-кассы 2018
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД и/или патенте
Kamushek  157 137 баллов
23 сентября 2016 в 23:10
7 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Наталья82-0782):07.07.16 провели поступление оборудования Дт 08.04 Кт 60.01;  Дт 19.01 Кт 60.01
07.07.16 ввели в эксплуатацию                         Дт 01 Кт 08.04
Так как поступление в июле было сделано с НДС, а по факту документ был без НДС в августе сторнируем поступление и принятие к учету 01.08.16
Это же один налоговый период, неужели нельзя было просто исправить первичный документ и перепровести?
Как вы сделали сторнирование Операция введенная вручную - сторно? Все регистры отсторнировались?
24 сентября 2016 в 10:54
У нас крупная организация и закрывают каждый месяц, поэтому сказали сторнировать. По проводкам все отсторнировалось
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер