Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД или патенте Переход на онлайн-кассы 2018

Возврат товара из переработки: проводки

Катерина_2008 (автор вопроса)  3 873 балла, г. Серпухов
6 октября 2016 в 17:24
Здравствуйте. работаем по давальческой схеме. мы передаем материал , например, номенклатура называется "А", и получаем переработанный товар "А+". Делаю проводки:

д 10.07-к 10.01- передача в переработку
 д   10.07  к ???? - возврат товара из переработки
д 10.01- к 10.07- возврат товара
д 41.01-к 10.01- перемещение товара
 вопрос на втором этапе. как оформить возврат уже другой номенклатуры? мы не производственники- сч 20 нет. торговая организация. соответственно на 10.07 у меня зависает номенклатура.
Наталья Деркач  1 935 баллов, г. Жуковский
6 октября 2016 в 17:42
7 баллов Добавить баллы
Цитата (Катерина_2008):д 10.07-к 10.01- передача в переработку
 д   10.07  к ???? - возврат товара из переработки
д 10.01- к 10.07- возврат товара
д 41.01-к 10.01- перемещение товара
Добрый вечер!
Д10,7  К10,1-передача материалов в переработку
Д20     К10,7-списаны материалы,при поступлении из переработки
Д43     К20---получена продукция

А почему Вы не используете счет 20,Вы передаете материалы в переработку,получаете какую-то продукцию (товар) и дальше реализуете его.
Какими документами в 1С Вы оформляете данную процедуру?
Катерина_2008 (автор вопроса)  3 873 балла, г. Серпухов
10 октября 2016 в 09:31
Наталья Деркач, мы торговая организация и у нас нет своего производства. мы не используем сч. 20. документы использую:- передача товаров в переработку и возврат из переработки- перемещение ( тр-накл.)со сч 10.07 на сч.41
по сути, мы же не производим ничего. какое у нас может быть производство?. мы отдает материалы для этого в спец. организации, которые для нас изготавливают  то , что нужно.
Наталья Деркач  1 935 баллов, г. Жуковский
10 октября 2016 в 09:48
0 баллов Добавить баллы
Катерина_2008, все верно Вы работаете по давальческой схеме,поэтому у Вас должны быть задействованы счета 10,20,43. И проводки ,как я описала выше. Вы же сами задаете вопрос "как оформить возврат другой номенклатуры"? Отдаете Вы переработчику материалы 10,а получаете продукцию 43,а потом продаете ее. 41 счет Вы используете  только в том случае,когда покупаете товары,и в этом же виде их перепродаете.
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Переход на онлайн-кассы 2018
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД и/или патенте
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер