Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

30
 
Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта
Сдать бесплатно 30
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как перенести ОС со счета 10.09 на счет 08.04?

1 декабря 2016 в 17:26
Здравствуйте!  нужна помощь в решении вопроса: предыдущий бухгалтер при поступлении ОС (витрины - кол-во 10 шт.) стоимостью свыше 40 тысяч, но менее 100 тысяч руб. за ед. отнесла их на сч.10.09. Пять витрин переданы в эксплуатацию,  а 5 "висят" на остатке сч.10.09. Как мне их теперь перенести на сч.08.04?
smv_mars  4 941 балл, г. Омск
1 декабря 2016 в 19:36
Алла1988, добрый вечер. А какой у Вас режим налогообложения?
Важный бух  85 468 баллов, г. Астрахань
2 декабря 2016 в 11:28
Цитата (Алла1988):Здравствуйте!  нужна помощь в решении вопроса: предыдущий бухгалтер при поступлении ОС (витрины - кол-во 10 шт.) стоимостью свыше 40 тысяч, но менее 100 тысяч руб. за ед. отнесла их на сч.10.09. Пять витрин переданы в эксплуатацию,  а 5 "висят" на остатке сч.10.09. Как мне их теперь перенести на сч.08.04?
День добрый. 100 тыс. здесь никакой роли не играет. В бухучете стоимостной критерий устанавливается самостоятельно, но ОС более 40 тыс. за единицу, в любом случае ОС. Поступление на счете 10 текущего года ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
2 декабря 2016 в 12:43
smv_mars, у нас ООО на общем режиме НО
2 декабря 2016 в 12:49
Важный бух, поступление было в мае тек.года, в эксплуатацию переданы июне. Я думаю,  что нужно через "операции, введенные в ручную" "перевести" их на счет 08.04 и принять их к учету в тек.месяце, а с нового месяца начать начислять амортизацию. Так будет корректно?
Важный бух  85 468 баллов, г. Астрахань
2 декабря 2016 в 12:55
8 баллов Добавить баллы
Цитата (Алла1988):Важный бух, поступление было в мае тек.года, в эксплуатацию переданы июне. Я думаю,  что нужно через "операции, введенные в ручную" "перевести" их на счет 08.04 и принять их к учету в тек.месяце, а с нового месяца начать начислять амортизацию. Так будет корректно?
Оформляете бух.справку с проводками :

Д 10 К 60 сторно,  Д 08 К 60, Д 01 К 60. Д 20,26,44 К 02 ( июнь-ноябрь). ( ПБУ 22/2010)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер