Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как ИП рассчитать сумму стандартного вычета при подаче декларации 3-НДФЛ?

9 января 2017 в 06:36
Добрый день. 
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом стандартного вычета (у ИП, на ОСНО)
1. В январе и в феврале человек был трудоустроен в организации. По итогам начисления з/п был применен стандартный вычет
2. март, апрель -  человек нигде не работал
3. в мае открыто ИП, в декабре подано заявление на закрытие ИП (доход был только в 3-х месяцах из 8)
4. В ноябре (имея ИП) человек трудоустроился (на 2 недели - увы, компания не соблюдала требования законодательства)

Сейчас необходимо посчитать сумму вычета при подаче 3-НДФЛ. Правильно ли я понимаю, что необходимо считать вычет даже с тех месяцев, когда ИП еще не было (т.е. за март и апрель) - 2800*10= 28 000 руб., но  что делать с ноябрем (справку 2-НДФЛ, к сожалению, организация не предоставила, и понять, был ли использован вычет, увы, не возможно) ?Грустный

Спасибо!
9 января 2017 в 10:31
Добрый день.
Цитата (Виталия Л):справку 2-НДФЛ, к сожалению, организация не предоставила, и понять, был ли использован вычет, увы, не возможно
Если работник не подавал заявление на стандартный вычет, то организация и не могла предоставить его по своей инициативе.
9 января 2017 в 11:55
Цитата (Александра Кривошеева):работник не подавал заявление на стандартный вычет
Работник подавал.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
9 января 2017 в 12:17
Цитата (Виталия Л):Работник подавал.
Зачем же, если знал, что у него есть облагаемые НДФЛ доходы от предпринимательской деятельности?
А рассчитать сумму к выплате (исходя из условий трудового договора, а также отработанного времени) и сравнить с тем, что фактически получил, тоже не представляется возможным?
Тогда конечно безопаснее ноябрьские вычеты в расчет не включать. Или включить, но НДФЛ в бюджет перечислить в большем размере (на сумму этих вычетов) - на случай, если вдруг работодатель все же предоставил их и нужно будет корректировать показатели в декларации). Ну а если не предоставил и с 3-НДФЛ будет все в порядке, переплату можно впоследствии вернуть или зачесть в счет последующих платежей в бюджет.
9 января 2017 в 12:50
Цитата (Александра Кривошеева):Зачем же, если знал, что у него есть облагаемые НДФЛ доходы от предпринимательской деятельности?
На момент трудоустройства (в ноябре) деятельность фактически уже не велась.
Сейчас запросили справку 2-НДФЛ у работодателя. Обещались выдать. Надеюсь из нее все станет понятно.

А так, я правильно поняла, что март и апрель (когда ИП еще не было зарегистрировано) в 3-НДФЛ также можно включить и указать за них стандартный вычет?
9 января 2017 в 17:56
Понимаете правильно.  Налоговая база по НДФЛ исчисляется нарастающим итогом, по тому же принципу применяются и стандартные вычеты.
9 января 2017 в 19:17
Александра Кривошеева, 
Спасибо огромное!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть