Лейсан Гусева

Оптовая деятельность на ОСНО: какие документы оформлять?

Добрый день, ЕНВД + ОСНО. По ЕНВД коды ОКВЭД по розничной торговле, деятельность не веду. По ОСНО буду вести оптовую торговлю. Доставка овощей и фруктов в рестораны. Работать будем с накладными и счетами-фактурами.Подскажите пожалуйста, какие документы нужно будет сдавать и когда. Вопрос удалён модератором.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Заполнить путевой лист со всеми обязательными реквизитами в веб‑сервисе
Александр Погребс Главный консультант
25 октября 2011 в 11:57
Цитата (Лейсан Гусева):Добрый день, ЕНВД + ОСНО. По ЕНВД коды ОКВЭД по розничной торговле, деятельность не веду. По ОСНО буду вести оптовую торговлю. Доставка овощей и фруктов в рестораны. Работать будем с накладными и счетами-фактурами. Подскажите пожалуйста, какие документы нужно будет сдавать и когда. Вопрос удалён модератором.


Добрый день!
Видимо, Вы имеете в виду какую отчетность надо сдавать и куда.
Для ответа на этот вопрос надо разобраться, какой у Вас всё-таки будет режим налогообложения.
У Вас есть код ОКВЭД по рознице, но деятельность Вы не ведете. Значит, у Вас нет режима налогообложения ЕНВД.
Надеюсь, Вы не подавали заявление о начале деятельности по ЕНВД. Иначе Вам придется отчитываться и по ЕНВД тоже нулевыми декларациями. А это не так просто - нужно будет каждый раз доказывать отсутствие деятельности.
Но если заявление не подавали (кстати, и не должны были подавать), то никаких деклараций (или иных отчетов) по ЕНВД у Вас не будет.
Остается ОСНО.
Вы, к сожалению, не указали, о ком идет речь - об организации (например, ООО) или ИП.
Судя по разделу, куда Вы поместили свой вопрос, у Вас ИП. Буду исходить из этой догадки.
Для ИП ОСНО означает НДФЛ и НДС.
По НДФЛ отчетность 1 раз в год - до конца апреля следующего года.
По НДС декларации надо составлять ежеквартально (за квартал) и представлять в инспекцию не позднее 20 числа следующего за кварталом месяца. Так, за 3 квартал надо было отчитаться до октября, за 4 квартал 2011 года - до 20 января 2012 г.
В принципе, на главной странице нашего портала есть бухгалтерский календарь - там есть все сроки отчетности.
Если у Вас есть работники, то Вы должны отчитываться ежеквартально в ПФР и ФСС - по взносам за этих работников.
Если работников нет, то за себя отчитываетесь в ПФР 1 раз в год.
Кроме того, в начале следующего года должны будете сдать сведения о численности работников (даже, если их нет).

Если что пропустил, коллеги добавят (или поправят).

Успехов!
Лейсан Гусева (автор вопроса) 6 баллов, г. Екатеринбург
25 октября 2011 в 13:57
Спасибо большое. Вы все хорошо объяснили.