Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Lfierf

Торговая наценка

Подскажите пожалуйста новичку как правильно с самого начала до конца бухгалтерскими проводками учитываеть торговую наценку, применяем УСН (доходы минус расходы). Купила запчасти, продали по безналичному расчету и за наличный расчет.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Natycuk 20 417  баллов
3 марта 2010 в 11:23
Торговую наценку в классическом ее понимании применяют организации, осуществляющие розничную торговлю. Вы, насколько я вас правильно поняла, таковыми не являетесь?
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
3 марта 2010 в 11:31
Дт41 Кт 60 - поступили товары
Дт60 Кт51 - оплачено за товары поставщику (расход в КДиР)
Дт90.01 Кт62 -проданы товары
Дт90.02 Кт 41 - списано в расходы
Дт62 Кт 50,51 - получена оплата (доход по КДиР)
В КДиР - Ваша наценка попадает в доход, так как при УСН кассовый метод учета
Ольга85 14 270  баллов
3 марта 2010 в 11:35
д 41 к 60 оприходованы запчасти от поставщика
д 60 к 51,50 оплата поставщику за запчасти
д 41 к 42 сделата торговая наценка
д50 к 90-1 поступила выручка за проданный товар
д90-2 к41 списана учётная стоимость проданных товаров
д 90-2 к 42 списана наценка
Александр Погребс Главный консультант
3 марта 2010 в 15:53
К регистрации или реорганизации вопрос никак не относится. Перекину его поближе к родственникам - в раздел, где методика бухучета...
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
светлаша 505  баллов, г. Тюмень
3 марта 2010 в 16:57
Например: 41/60- 1000р. оприходованы запчасти от поставщика
41/42- 200р.-сделана торговая наценка
60/50,51- 1000р.-оплата поставщику
90-1/41- 1200р.-проданы запчасти
50/90-1- 1200р.-поступила выручка от продажи в кассу
Затем расчитывается реализованное наложение-к предварительному с-до по 42 счету прибавляется оборот по проводке 41/42-это 200р.,а затем по таблице расчитывается реализованное наложение,которое красным выносится на 90-1 счет,а черным все расходы,разница между ними соответственно прибыль или убыток.
Танёчек 0  баллов, г. Москва
20 октября 2010 в 20:32
Добрый вечер!

У меня организация на ОСНО-розница. Вот не могу решить применять 42 счет или нет?
Если работать с 42 счетом, то провдки, например
41/60- 847-46р. оприходованы товары без НДС
19/60 -152-54р. НДС с товара
41/42- 200р.-сделана торговая наценка (наценка должна быть с НДС или тут НДС не бывает?)
60/51- 1000р.-оплата поставщику
90-1/41- 1200р.-проданы товары (вот сдесь, не понятно? у меня товар без НДС на 41 счете)
50/90-1- 1200р.-поступила выручка от продажи в кассу
А дальше как?
90/42 200 сторно?