Добрый день.Подскажите пожалуйста.У нас 4 поставки в ноябре из Белоруссии.Я вчера оплатила НДС только от одной поставки.Я могу отправить заявление и Декларацию по косвенным налогам сразу.Или мне дождаться,пока весь НДС оплачу? и потом отравлять
Когда подавать заявление и декларацию по косвенным налогам при поставке из ЕАЭС?Добрый день.Подскажите пожалуйста.У нас 4 поставки в ноябре из Белоруссии.Я вчера оплатила НДС только от одной поставки.Я могу отправить заявление и Декларацию по косвенным налогам сразу.Или мне дождаться,пока весь НДС оплачу? и потом отравлять | |
Здравствуйте Цитата (IШ Людмила):У нас 4 поставки в ноябре из Белоруссии.Я вчера оплатила НДС только от одной поставки.Я могу отправить заявление и Декларацию по косвенным налогам сразу.Или мне дождаться,пока весь НДС оплачу? и потом отравлять Цитата (пункт 20 Протокола 18 о ЕЭАС):... Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы: 1) заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде либо заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика; 2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате косвенных налогов, если это предусмотрено законодательством государства-члена. При наличии у налогоплательщика излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов либо сумм косвенных налогов, подлежащих возврату (зачету), как при импорте товаров на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена, так и при реализации товаров (работ, услуг) на территории государства-члена, налоговый орган в соответствии с законодательством государства-члена, на территорию которого импортированы товары, принимает (выносит) решение об их зачете в счет уплаты косвенных налогов по импортированным товарам. В этом случае выписка банка (ее копия), подтверждающая фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, не представляется. По договору (контракту) лизинга указанные в настоящем подпункте документы представляются при наступлении срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга; 3) транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена. Указанные документы не представляются, если для отдельных видов перемещения товаров, в том числе перемещения товаров без использования транспортных средств, оформление этих документов не предусмотрено законодательством государства-члена; 4) счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством государства-члена при отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) предусмотрено законодательством государства-члена. Если выставление (выписка) счета-фактуры не предусмотрено законодательством государства-члена либо товары приобретаются у налогоплательщика государства, не являющегося членом Союза, то вместо счета-фактуры в налоговый орган представляется иной документ (документы), выставленный (выписанный) продавцом, подтверждающий стоимость импортированных товаров; 5) договоры (контракты), на основании которых приобретены товары, импортированные на территорию государства-члена с территории другого государства-члена; в случае лизинга товаров (предметов лизинга) - договоры (контракты) лизинга; в случае товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) - договоры (контракты) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей); договоры (контракты) об изготовлении товаров; договоры (контракты) на переработку давальческого сырья; Если вы сейчас подадите декларацию, то после уплаты НДС по другим поставкам вы будете подавать уточненки. Зачем? | |
Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет | |
Спасибо большое за ответ, но все же я чуть чуть не поняла.Декларацию я отправляю одну,а заявление я отправляю отдельно?И когда? | |
Цитата (IШ Людмила):Декларацию я отправляю одну,а заявление я отправляю отдельно?И когда? Декларация одна. Заявления делаете по количеству договоров (контрактов). Всё подаете не позднее 20.12. На сайте есть хорошая и подробная статья Импорт товаров из стран ЕАЭС: что нужно знать бухгалтеру. Она вам поможет разобраться в вашем вопросе. А так же вам полезна будет информация Минфин: НДС по товарам, ввезенным из стран ЕАЭС, можно принять к вычету при наличии заявления о ввозе товаров с отметкой налоговиков | |
simport, Большое Вам СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! | |
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС |