Добрый день ! Прошу помощи.
При камеральной проверке в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в разделе № 3 обнаружена ошибочно проставлена одна и та же сумма сумма
по коду строки 150- ( Сумма налога , предьявленная налогоплательщику при перечислении сумма оплаты , частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав , подлежащая вычету у покупателя
вместо
строки 200- Сумма налога , исчисленная продавцом с сумм оплаты , частичной оплаты , подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров ( выполнения работ , оказания услуг.)
Ошибка не повлияла на сумму налога причитающуюся к оплате, налог вовремя оплачен.Уточненную декларацию сдавать не будем ( т.к. ИФНС сразу же назначит выездную, после уточненной.Можно ли представить пояснительную об ошибке .Какие санкции к организации ?И если камеральная примет пояснительную , какие санкции будут потом при выездной через 2 года.
При камеральной проверке в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в разделе № 3 обнаружена ошибочно проставлена одна и та же сумма сумма
по коду строки 150- ( Сумма налога , предьявленная налогоплательщику при перечислении сумма оплаты , частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав , подлежащая вычету у покупателя
вместо
строки 200- Сумма налога , исчисленная продавцом с сумм оплаты , частичной оплаты , подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров ( выполнения работ , оказания услуг.)
Ошибка не повлияла на сумму налога причитающуюся к оплате, налог вовремя оплачен.Уточненную декларацию сдавать не будем ( т.к. ИФНС сразу же назначит выездную, после уточненной.Можно ли представить пояснительную об ошибке .Какие санкции к организации ?И если камеральная примет пояснительную , какие санкции будут потом при выездной через 2 года.