Добрый день, подскажите пож, такая ситуация: корректировочную сч-факт провели документом в 1с "Возврат поставщику" - в этом случае в декл по НДС в 010 строчку попадает сумма в выручку (в прибыль не попадает конечно же) и НДС тоже соответственно, хотя нужно было сделать "Корректировку поступления" - и тогда сумма встала бы в 080 строку и выручка НДС и прибыль была бы как нужно, одинаковая. Скажите пож, можно ли сейчас данную ошибку исправить через доплисты? если да, то как. Я посмотрела - возможность сделать доп лист есть только в Формировании записи книги продаж. если я внесу туда Корректировку поступления - у меня задвоиться. Вообщем не пойму как через доплисты мне поправить данную ситуацию
прочитала, что для начала нужно зайти в документ и сделать ручную корректировку регистра по НДС в документе Корректировка поступления - написать там запись доплиста - да и дату (какой период корректируется). Но как мне отразить в доплисте удаленный документ Возврат поставщику, я ж его удалила.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.63.22)
прочитала, что для начала нужно зайти в документ и сделать ручную корректировку регистра по НДС в документе Корректировка поступления - написать там запись доплиста - да и дату (какой период корректируется). Но как мне отразить в доплисте удаленный документ Возврат поставщику, я ж его удалила.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.63.22)

