РСВ за III квартал нужно сдать до 30 октября

Сдать бесплатно

30 октября
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
sonnata2811

Как подать уточненный расчет 6-НДФЛ при смене кода ОКТМО?

Здравствуйте!
Помогите, пож-та, разобраться в след.ситуации:
у организации  в 2017г. менялся ОКТМО, по итогам года в новую ИФНС были поданы два расчета 6 НДФЛ по двум ОКТМО. Но затем были обнаружены ошибки по старому ОКТМО и подан уточнен.расчет 1, только код ОКТМО автоматически подтянулся новый, т.к. при передаче уточ.отчета была выбрана новая ИФНС.  И получилась приличная недоимка по неверно указанному ОКТМО. Следуя разъясненим налоговой, мы подали уточ.расчет 2, где все поставили с прочерками и первичный с правильными данными, которые были изначально. (Письмо ФНС РФ от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772)
Однако первичный расчет с указанием правильного  ОКТМО не был принят,  т.к. не прошел ф.л.контроль, пришел отказ и описание ошибки: " документ с указанным видом документа уже зарегистрирован".
Как сделать, чтобы подать данные в первоначальном варианте? Может, подать уточнен.расчет с корретировкой 3 и внести туда данные из первого отчета?
Подскажите, пож-та, а то пришло требование на приличную сумму НДФЛ. Но ведь фактически никакой недоимки нет!
ОтветитьНовый вопрос. . .
юлия79 415 864  балла, г. Омск
24 августа 2018 в 13:32
Цитата (sonnata2811):Помогите, пож-та, разобраться в след.ситуации:
у организации  в 2017г. менялся ОКТМО, по итогам года в новую ИФНС были поданы два расчета 6 НДФЛ по двум ОКТМО. Но затем были обнаружены ошибки по старому ОКТМО и подан уточнен.расчет 1, только код ОКТМО автоматически подтянулся новый, т.к. при передаче уточ.отчета была выбрана новая ИФНС.  И получилась приличная недоимка по неверно указанному ОКТМО. Следуя разъясненим налоговой, мы подали уточ.расчет 2, где все поставили с прочерками и первичный с правильными данными, которые были изначально. (Письмо ФНС РФ от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772)
Однако первичный расчет с указанием правильного  ОКТМО не был принят,  т.к. не прошел ф.л.контроль, пришел отказ и описание ошибки: " документ с указанным видом документа уже зарегистрирован".
Как сделать, чтобы подать данные в первоначальном варианте? Может, подать уточнен.расчет с корретировкой 3 и внести туда данные из первого отчета?
Подскажите, пож-та, а то пришло требование на приличную сумму НДФЛ. Но ведь фактически никакой недоимки нет!
Добрый день
 Первичный еще раз зачем сдавали?Конечно,его не примут.Теперь только корректировки(ст.81 НК)
По новому ОКТМО подали первичный,потом корректировку 1 с неверными данными ,потом корректировку 2 с прочерками,потом первичный с правильными данными,а надо корректировку 3 с правильными данными(из первичного расчета).
По старому ОКТМО пока  подан только первичный расчет,нужно внести исправление,значит будет корректирока 1 с правильными данными.
Бухгалтерия
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
24 августа 2018 в 13:47
юлия79,  спасибо за ответ.
Мы тоже так думали, но сбило с толку письмо  то самое (Письмо ФНС РФ от 12.08.2016 N ГД-4-11/14772). Там еще говорится, что штрафы  не будут применяться за позже представленный первичный отчет. Возможно, мы не правильно его поняли? Тогда о чем идет в нем речь?
Александр Погребс Главный консультант
24 августа 2018 в 13:55
Добрый день!
Цитата (sonnata2811):Возможно, мы не правильно его поняли?
Вы неправильно поняли это письмо.
Делайте, как Вам написала юлия79.

Успехов!
24 августа 2018 в 14:10
Александр Погребс, 
спасибо, уже все сделали! 
Но все же хочется узнать, как правильно толковать письмо ИФНС! Думаю!!!
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте 6‑НДФЛ и 2‑НДФЛ через интернет
Александр Погребс Главный консультант
24 августа 2018 в 14:44
Цитата (sonnata2811):Но все же хочется узнать, как правильно толковать письмо ИФНС!
Откройте новую тему именно с этим вопросом.
Можете сделать ссылку на текущую тему.

Успехов!