natusik160380

Как провести дополнительные расходы в 1С, если документы по ним пришли на 2 месяца позже, чем было поступление?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста,как провести доп.расходы в 1с, если документы по ним пришли на 2месяца позже,чем было поступление.
🤯
Поступление товаров было в октябре месяце 2011г. Декларации к нам попали только сейчас,естественно таможенную стоимость мы не разнесли. Большая часть товара уже продана.Что можно сделать?
Зараннее спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
10 января 2012 в 01:09
Здравствуйте. На мой взгляд, исходить надо из того, что у вас в учетной политике прописано в отношении порядка формирования себестоимости партий товаров по импорту. Если в уч.политике ничего не написано, то нужно как бы заново сформировать с/с ТМЦ в соответствии с общими рекомендациями по учету МПЗ и формировании ст-ти в БУ, и конечно, в НУ. У вас ОСНО?
Один из вариантов (мне не очень нравится): все операции отгрузки отсторнировать, затем доформировать с/с партии товаров из-за таможенных платежей и т.п., и затем снова провести реализацию. Точно, возникнут доп.проблемы с нумерацией реализаций и т.д.
Второй вариант, написать на бумаге Бух.справку на тему вынужденной ошибки при формировании себестоимости товаров по импорту из-за позднего поступления документов в бух-ию. И там, в справке, вывести недостающие проводки типа Д41 К76, Д19 К76, и т.д.- по партионной себестоимости товаров. А также при реализации, вывести недостающие проводки по списанию с/с товаров: Д90 К41 и то, что вы ещё обнаружите. Возможно, вы не досконально свои операции здесь привели.
Короче, на выявленные расхождения можно в пр-ме ввести операции вручную. Если при автоматическом закрытии месяца, в котором вы доотражаете корректировочные записи в базе на основании вашей бумажной бух.справки, у вас возникнут проблемы, сообщения об ошибках или ещё что-то, то можете продолжить здесь на форуме обсуждение.
Налоговые аспекты следует разобрать: 1) по НДС, если всё в одном налоговом периоде (кв-ле), то вы успеваете сдать уже верный вариант Декларации; 2) по НП - налог считается нарастающим итогом, вы учтете в годовой декларации. С этим всё нормально.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!