NIikolaichспросил18 января 2012 в 11:15
 1 016 просмотров 

Нулевая отчетность

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
ИП (УСНО, 6%, без работников) в 2011 году не вел никакой деятельности, доходов не имел. Движение по расчетному счету было - но только перечисление соц. взносов за самого себя.
Какую декларацию сдавать в ИФНС: Нулевую (с прочерками) по Единому налогу или Единую (упрощенную) декеларацию ?
Новый вопрос Ответить
г. Ставрополь44 154 балла
Цитата (NIikolaich):Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
ИП (УСНО, 6%, без работников) в 2011 году не вел никакой деятельности, доходов не имел. Движение по расчетному счету было - но только перечисление соц. взносов за самого себя.
Какую декларацию сдавать в ИФНС: Нулевую (с прочерками) по Единому налогу или Единую (упрощенную) декеларацию ?

Добрый день! если были какие-либо движения по р/с, (даже списание комиссии банка), единая( упрощенная) декларация не подается. Да и зачем вам она, ведь у вас и так только 1 налог- УСН. если так, как вы пишете, нулевую, с прочерками, где д.б. суммы
Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой
NIikolaichАвтор вопроса
0 баллов
Спасибо,

А если бы соц. взносы были заплачены через Сбербанк ( т.е. не было бы движения по р/сч), то все равно правильнее подать "нулевку" по Единому налогу ? И в самой декларации проставлять в графе "уплаченные суммы" в ПФР и т.д или просто прочерк ? Единого налога не начислено, значит и нечего уменьшать ?
г. Ставрополь44 154 балла
Цитата (NIikolaich):Спасибо,

А если бы соц. взносы были заплачены через Сбербанк ( т.е. не было бы движения по р/сч), то все равно правильнее подать "нулевку" по Единому налогу ? И в самой декларации проставлять в графе "уплаченные суммы" в ПФР и т.д или просто прочерк ? Единого налога не начислено, значит и нечего уменьшать ?

Вы правы. Графы 210-280, 030-070,090- прочерки
NIikolaichАвтор вопроса
0 баллов
Еще раз спасибо,
а то была некая путаница в голове....
Проверьте коды ОКВЭД у «своего» ИП и его контрагентов
г. Нижний Новгород2 691 балл
Цитата (NIikolaich):Спасибо,

А если бы соц. взносы были заплачены через Сбербанк ( т.е. не было бы движения по р/сч), то все равно правильнее подать "нулевку" по Единому налогу ? И в самой декларации проставлять в графе "уплаченные суммы" в ПФР и т.д или просто прочерк ? Единого налога не начислено, значит и нечего уменьшать ?



Здравствуйте!

Извините, если ошибаюсь, но , у меня сложилось впечатление, что вы путаете декларации по ЕНВД и декларацию по УСН, которая вам нужна.
Слова, которые вы используете(я их выделила) в вашем сообщении, прописаны именно в декларации по ЕНВД. Проверьте.
г. Ростов-на-Дону92 балла
Цитата (Надejда):
Цитата (NIikolaich):Спасибо,

А если бы соц. взносы были заплачены через Сбербанк ( т.е. не было бы движения по р/сч), то все равно правильнее подать "нулевку" по Единому налогу ? И в самой декларации проставлять в графе "уплаченные суммы" в ПФР и т.д или просто прочерк ? Единого налога не начислено, значит и нечего уменьшать ?



Здравствуйте!

Извините, если ошибаюсь, но , у меня сложилось впечатление, что вы путаете декларации по ЕНВД и декларацию по УСН, которая вам нужна.
Слова, которые вы используете(я их выделила) в вашем сообщении, прописаны именно в декларации по ЕНВД. Проверьте.

Согласна с Надejда! Декларацию по УСН подавать вы ОБЯЗАНЫ, даже если деятельность не велась! А про ЕНВД - это уже другая, совсем отдельная история!