Добрый день!
ООО выкупило предмет лизинга. Автомобиль находился на балансе у лизингодателя, выкупная стоимость выделена отдельной суммой в конце договора. Я сделала проводки в 1С 8.8:
1) 51/76.07.1 - 114691,52 оплата выкупной стоимости
2) К001- 9 423 894,66 списала с забаланса лиз.имущ.
3) 08.04/76.07.1- 95576,27 принято по выкупной стоимости
19.01/76.07.1 - 19115,25 начислен НДС
4) 01.01/08.04 - 95576,27 введен в эксплуатацию выкупленный актив.
Вопрос: какую проводку нужно сделать на сумму 9 423 894,66, которую я списала с 001 счета, ведь наш автомобиль (спецтехника) не может стоить 95576,27 по выкупной цене.
Буду очень благодарна за ответ!
ООО выкупило предмет лизинга. Автомобиль находился на балансе у лизингодателя, выкупная стоимость выделена отдельной суммой в конце договора. Я сделала проводки в 1С 8.8:
1) 51/76.07.1 - 114691,52 оплата выкупной стоимости
2) К001- 9 423 894,66 списала с забаланса лиз.имущ.
3) 08.04/76.07.1- 95576,27 принято по выкупной стоимости
19.01/76.07.1 - 19115,25 начислен НДС
4) 01.01/08.04 - 95576,27 введен в эксплуатацию выкупленный актив.
Вопрос: какую проводку нужно сделать на сумму 9 423 894,66, которую я списала с 001 счета, ведь наш автомобиль (спецтехника) не может стоить 95576,27 по выкупной цене.
Буду очень благодарна за ответ!