Ольга79

Нужно ли подавать корректировку декларации по НДС при получении исправленных счетов-фактур за прошлый год?

Добрый день.Подскажите пожалуйста как поступить в следующей ситуации:в апреле 2021г  ООО на ОСНО получили исправленные документы за 2020 г.-за 2 кв, за 3 кв и за 4 кв, от поставщика датированные 28 марта 2021, разница в стоимости услуг -25833,33р( к доплате НДС 5167, и к доплате прибыль 5167)
28 марта 21г. мы заносим исправленные счета-фактуры за 20г.
Нужно ли нам подавать корректирующую декларацию по НДС за эти периоды? Вопросы удалены модератором.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
Aрина Абабкова 40 564 балла, г. Санкт-Петербург
21 апреля 2021 в 14:51
Ольга79, добрый день!

давайте сначала разберемся, что за изменение у вас произошло

Цитата (Ольга79):в апреле 2021г  ООО на ОСНО получили исправленные документы за 2020 г.-за 2 кв, за 3 кв и за 4 кв, от поставщика датированные 28 марта 2021
вы получили исправленные сч.ф. и корректировочные?

что у вас произошло: изменение цены в следствие заключения какого-то допника или вам были предоставлены изначально некорректные документы?
Ольга79 (автор вопроса) 16 баллов, г. Москва
22 апреля 2021 в 09:12
Aрина Абабкова, 
Мегафон пересчитал свои не верно предоставленные тарифы, в следствие чего уменьшил услуги за предыдущие месяца путем выставления исправленных счетов фактур
Aрина Абабкова 40 564 балла, г. Санкт-Петербург
22 апреля 2021 в 20:47
Ольга79, 

Цитата (Ольга79):Нужно ли нам подавать корректирующую декларацию по НДС за эти периоды?
тогда, да - нужно
Сверьтесь с контрагентами через интернет