Игорь М

Правильность составления проводок

Проверьте, пожалуйста еще следующие проводки:

1.Ивановым сдан в кассу по приходному ордеру №1 остаток п/о суммы (Д50 К71)
2.Оплата продукции произведена наличными деньгами, П/О №2 (Д50 К51)
3.Выдан аванс по зар. плате за январь (ведомость №1) (Д97 К70)
4.Акцептованы счета поставщика (базы 1) за материалы, сумма НДС (Д10ц К60, Д19 К60)
5.Акцептован счет АТП по транспортировке товара, сумма НДС (Д10тзр К60, Д19 К60)
6.С расчетного счета перечислено энергосбыту за потребленную э/э (Д76 К51)
7.С расчетного счета перечислен аванс по ЗП на личные счета работников в Сбербанк (Д70 К51)
8.На расчетный счет зачислена выручка от реализации токарного станка 80 т.р., сумма НДС 16 (Д51 К46, Д19 К46)
9.Сумма ТЗР отнесенная на материалы, переданные на производство (Д20 К10тзр)
10.Определена задолженность по отпускным ценам с НДС (Д62 К90)
11.Определена задолженность в бюджет по НДС по реализованной продукции (Д46 К62)
12.Сумма начисленной амортизации по реализуемому станку (Д20 К02)
13.Списана остаточная стоимость реализованного токарного станка (Д91 К01)
14.Задолженность в бюджет по НДС от реализации станка (Д90 К68)
iva222 985 баллов
21 марта 2012 в 16:52
2.Оплата продукции произведена наличными в кассу 62/50. (Проводка 50/51-это поступление денежных средств в кассу со своего расч.счета)
3.Выдан аванс по зарплате 70/50
5.Акцепт счета АТП 10 (на стоимость конкретного материала),19/60 или если через ТЗР ,то 15,19/60
8.Выручка от реализации поступила на р/счет 51/62 (на всю сумму реализации, по НДС проводки не даются)
9. ТЗР сначала распределяются 10/15, а затем уже 20/10
11.Задолженность в бюджет по НДС по реализован.продукции 90-3/68-2
12Сумма амортизации по реализуемому станку,возможно имется ввиду как списывается асортизация при реализации, то 02/01-2 (выбытие ОС)

По ТЗР через сч.15,16 уточните у других, я работаю без этих счетов может что-то и не так.
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе
21 марта 2012 в 20:36
Спасибо. А остальные я так понял верны?
SHTCH 16 022 балла, г. Москва
22 марта 2012 в 23:07
Не совсем.
Во-первых, реализация станка прошла через сет 91, соответственно НДС в проводке 14 нужно тоже начислять через счет 91, а не через счет 90.
Во-вторых, по станку, похоже потеряна проводка - признание выручки: Д 62 К 91.
У вас есть погашение долга, есть начисление Ндс и списание остаточной стоимости, а этой проводки нет.
В-третьих, откуда вы откопали записи со счетом 46 ? Либо вы совершенно не по месту используете его действующую редакцию, либо пользовались чем-то очень и очень древним.