Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Natasa1977

Отражение в балансе сальдо по счету 76

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно отразить сальдо по счету 76 в балансе. У нас есть и Дт и Кт остатки по счету 76 на конец года.В балансе нужно отразить свернуто, т.е. зачесть Дт и Кт между собой и результат, который получится записать либо в Актив, либо в Пассив. Или все показывать нужно развернуто?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 марта 2012 в 09:44
Дрброе утро.
Следует сальдо по дебету указать в активе баланса, сальдо по кредиту указать в пассиве баланса
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
Natasa1977 (автор вопроса) 564 балла, г. Челябинск
21 марта 2012 в 10:10
Спасибо, 👏 , значит сделала правильно. А как тогда увязать данные Баланса с пояснениями по Дебиторке и Кредиторке. В примерах к заполнению берется остаток по сч60,62,76 (я так поняла свернуто). Например у меня такие данные
Остаток на н/ года Дт60 - 602р.
Оборот по Дт60- 18436199р.
Оборот по Кт60 - 18373506р.
Остаток на конец года Дт - 125466р.
Остаток на к/года Кт - 62170р.
Просто в пояснениях ведь учитывается в целом движение в разрезе счетов, я так поняла (прочитала в консультанте) Уже голову сломала как заполнить тогда пояснения , чтобы они шли с данными баланса🤯
Га ли на 2 197 баллов, г. Воронеж
21 марта 2012 в 11:04
Цитата (Natasa1977):Спасибо, 👏 , значит сделала правильно. А как тогда увязать данные Баланса с пояснениями по Дебиторке и Кредиторке. В примерах к заполнению берется остаток по сч60,62,76 (я так поняла свернуто). Например у меня такие данные
Остаток на н/ года Дт60 - 602р.
Оборот по Дт60- 18436199р.
Оборот по Кт60 - 18373506р.
Остаток на конец года Дт - 125466р.
Остаток на к/года Кт - 62170р.
Просто в пояснениях ведь учитывается в целом движение в разрезе счетов, я так поняла (прочитала в консультанте) Уже голову сломала как заполнить тогда пояснения , чтобы они шли с данными баланса🤯


Здравствуйте! Где-то в оборотах у Вас 1руб. потерялся.
По дебиторской задолженности у Вас будут такие данные (при условии, что 602руб. погашены):
На начало года.............Поступило............Погашение..........На конец периода
602________________125466_________602___________125466
По кредиторской задолженности
0__________________62170__________0_____________ 62170.
Natasa1977 (автор вопроса) 564 балла, г. Челябинск
21 марта 2012 в 12:30
Спасибо.
Цитата:На начало года.............Поступило............Погашение..........На конец периода
602________________125466_________602___________125466
По кредиторской задолженности
0__________________62170__________0_____________ 62170.


Т.е. нужно оперировать не оборотами по счету Дт и Кт , а сальдо на начало года, сальдо на конец года?
Бухгалтерия
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
Га ли на 2 197 баллов, г. Воронеж
21 марта 2012 в 12:40
Цитата (Natasa1977): Т.е. нужно оперировать не оборотами по счету Дт и Кт , а сальдо на начало года, сальдо на конец года?


На обороты обращать внимание нужно, т.к. Вы анализируете, что произошло с данными на начало периода: погашены они или нет? А вот если задолженность поступила и погашена в одном отчетном периоде, ее указывать не нужно.

В Приложении N 3 к приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н (в редакции приказа Минфина России от 05.10.2011 N 124н) "Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб. (млн.руб.)" есть сноски. Для дебиторской и кредиторской задолженности - это цифры 8 и 9. И в примечаниях для графы "в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)", которая отражает поступление, указано:
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
Natasa1977 (автор вопроса) 564 балла, г. Челябинск
21 марта 2012 в 14:30
Спасибо, поняла, нужно смотреть в целом, а не по каждому предприятию, правильно?