Приветствую Вас!
Мы производим продукцию по договору переработки давальческого сырья в другой компании. Работаем через ООО на ОСНО. Пользуемся базой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2231).
Покупатель нашей продукции захотел получать нашу продукцию в собственной красивой брендированной упаковке. Покупать он её будет сам, а нам отдавать на ответ.хранение и постепенное использование. Мы, соответственно отправим эту упаковку в ту компанию, которая производит нам продукцию по договору толлинга, тоже на ответхранение и постепенное использование. Вопрос:
Как это оформить в базе?
Мы не можем включить эту упаковку в расходы на 44 счёт, потому что она у нас не на балансе. И пустить её в переработку через передачу сырья в переработку тоже не можем, насколько я понимаю, по той же самой причине - если мы переместим через Дт 10.07 Кт 003, то эта упаковка, получается, окажется на балансе на счёте 10.07. Мне кажется, что я что-то не улавливаю в этой схеме) Помогите разобраться, пожалуйста.
Буду очень признателен за помощь!
Мы производим продукцию по договору переработки давальческого сырья в другой компании. Работаем через ООО на ОСНО. Пользуемся базой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2231).
Покупатель нашей продукции захотел получать нашу продукцию в собственной красивой брендированной упаковке. Покупать он её будет сам, а нам отдавать на ответ.хранение и постепенное использование. Мы, соответственно отправим эту упаковку в ту компанию, которая производит нам продукцию по договору толлинга, тоже на ответхранение и постепенное использование. Вопрос:
Как это оформить в базе?
Мы не можем включить эту упаковку в расходы на 44 счёт, потому что она у нас не на балансе. И пустить её в переработку через передачу сырья в переработку тоже не можем, насколько я понимаю, по той же самой причине - если мы переместим через Дт 10.07 Кт 003, то эта упаковка, получается, окажется на балансе на счёте 10.07. Мне кажется, что я что-то не улавливаю в этой схеме) Помогите разобраться, пожалуйста.
Буду очень признателен за помощь!