Здравствуйте.
Прошу помощи вот в каком вопросе. Не могу разложить в голове по полочкам(.
В том году реализовали продукцию собственного производства покупателю. Оплаты не было, т.к. в дальнейшем планировался зачет на их продукцию. НДС с реализации уплачен в бюджет. Зачет не произошел. За покупателем "висит" долг.
Что-то покупателю не понадобилось, что-то не устроило по качеству и часть продукции в этом году была возвращена. Я сформировала им корректировочные счет-фактуры. Но 1С на все возвраты формирует авансовые счет-фактуры и ставит их на сч 76.АВ и у меня получается, что я должна уплатить НДС с аванса, вместо того, чтобы уменьшить НДС, на сумму возвращенной продукции.
Никак не могу сообразить, почему так? Где меня перемкнуло?
Прошу помощи вот в каком вопросе. Не могу разложить в голове по полочкам(.
В том году реализовали продукцию собственного производства покупателю. Оплаты не было, т.к. в дальнейшем планировался зачет на их продукцию. НДС с реализации уплачен в бюджет. Зачет не произошел. За покупателем "висит" долг.
Что-то покупателю не понадобилось, что-то не устроило по качеству и часть продукции в этом году была возвращена. Я сформировала им корректировочные счет-фактуры. Но 1С на все возвраты формирует авансовые счет-фактуры и ставит их на сч 76.АВ и у меня получается, что я должна уплатить НДС с аванса, вместо того, чтобы уменьшить НДС, на сумму возвращенной продукции.
Никак не могу сообразить, почему так? Где меня перемкнуло?