Добрый день! прошу помощи!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.104)
Фирма ИП на УСН Доходы минус расходы.
Осуществляет деятельность по реализации товаров через комиссионера.
При проведении отчета комиссионера в Кудир не становится запись о признании в расходах себестоимости товаров.
По проводкам себестоимость списывается, а в Кудир в расходы попадает только вознаграждение комиссионера. Не могу понять, что я делаю не так?
нашла на форуме вопрос один в один как мой ( https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=168522 )
но рекомендации из него мне не помогли:
1) создала реализацию (товары, услуги ,комиссия) по передаче товаров комиссионеру (дт 45 кт 41) через "Заполнить по поступлению";
2) создала отчет комиссионеру, вид договора "С комиссионером (агентом) на продажу)", комиссионное вознаграждение удержалось из выручки, учтено в расходах;
3) создала корректировку долга на стоимость дополнительных услуг, оказанных комиссионером.
Настройки в УСН по признанию расходов на признание расходов:
+ поступление товаров;
+ оплата товаров поставщику;
+ реализация товаров.
Последовательность совершения операций соблюдена.
Прошу помощи ,не найду ошибку.
разобралась сама)) ошибка была в неотражении суммы оплаты поставщику за товары. т.е. настройки в программе стояли, а проводки не было.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.104)
Фирма ИП на УСН Доходы минус расходы.
Осуществляет деятельность по реализации товаров через комиссионера.
При проведении отчета комиссионера в Кудир не становится запись о признании в расходах себестоимости товаров.
По проводкам себестоимость списывается, а в Кудир в расходы попадает только вознаграждение комиссионера. Не могу понять, что я делаю не так?
нашла на форуме вопрос один в один как мой ( https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=168522 )
но рекомендации из него мне не помогли:
1) создала реализацию (товары, услуги ,комиссия) по передаче товаров комиссионеру (дт 45 кт 41) через "Заполнить по поступлению";
2) создала отчет комиссионеру, вид договора "С комиссионером (агентом) на продажу)", комиссионное вознаграждение удержалось из выручки, учтено в расходах;
3) создала корректировку долга на стоимость дополнительных услуг, оказанных комиссионером.
Настройки в УСН по признанию расходов на признание расходов:
+ поступление товаров;
+ оплата товаров поставщику;
+ реализация товаров.
Последовательность совершения операций соблюдена.
Прошу помощи ,не найду ошибку.
разобралась сама)) ошибка была в неотражении суммы оплаты поставщику за товары. т.е. настройки в программе стояли, а проводки не было.