Здравствуйте. ИП - плательщик ЕСХН. До октября 2022 года пользовались освобождением от НДС, с 1 октября утратили это право, так как превысили лимит 60 млн. рублей. При заполнении КУДиР входящий НДС включали в стоимость товара и соответственно расходы прописывали общей суммой с включением НДС. С октября 2022г стали плательщиком НДС, как правильно поступить с НДС при признании расходов: прописывать в КУДиР расходы без ндс по приобретенных ценностям с октября 2022г. или с начала года?