Доброго всем времени суток!
Такая ситуация. ИП на УСН в 3м квартале 2022г выставил счет-фактуру с выделенным НДС (по согласованию с контрагентом), сдал декларацию за 3 квартал и уплатил НДС. ЕЭто была единственная операция с НДС.
Теперь вопрос - нужно ли дальше сдавать уже нулевые декларации НДС (или подать какое-то уведомление, что б не сдавать) или нет в этом необходимости при условии разовой операции?
Такая ситуация. ИП на УСН в 3м квартале 2022г выставил счет-фактуру с выделенным НДС (по согласованию с контрагентом), сдал декларацию за 3 квартал и уплатил НДС. ЕЭто была единственная операция с НДС.
Теперь вопрос - нужно ли дальше сдавать уже нулевые декларации НДС (или подать какое-то уведомление, что б не сдавать) или нет в этом необходимости при условии разовой операции?