ОльгаЛоспросил15 марта в 16:16
 172 просмотра 

Организация заключила договор купли-продажи ОС с работником, но работник ОС не купил: как отразить это в бухучете?

Добрый день! ООО на ОСНО. Организацией был куплен автомобиль, оприходован как основное средство.
Д08/04/1 К60
Д19/01 К60 НДС
Затем был заключен договор купли-продажи с сотрудником, по которому он должен был внести средства
Подготовка к передаче ОС 
Д26 К02/01 амортизация
Д02/01 К 01/09
Д01/09 К01/01

ОС- выбытие. Передача, снято с учета
Д62/01/сотрудник Д91/01 сумма покупки
Д91/02 К01/09
Д91/02 К68/02 НДС

НО! Сотрудник так и не внес деньги, соответственно организация становится владельцем автомобиля.
Вопрос, какими проводками, особенно по НДС оформить эту операция возврата машины.
Спасибо
Новый вопрос Ответить
г. Мытищи399 266 баллов
Цитата (ОльгаЛо):ООО на ОСНО. Организацией был куплен автомобиль, оприходован как основное средство.
Д08/04/1 К60
Д19/01 К60 НДС
Затем был заключен договор купли-продажи с сотрудником, по которому он должен был внести средства
Подготовка к передаче ОС 
Д26 К02/01 амортизация
Д02/01 К 01/09
Д01/09 К01/01

ОС- выбытие. Передача, снято с учета
Д62/01/сотрудник Д91/01 сумма покупки
Д91/02 К01/09
Д91/02 К68/02 НДС

НО! Сотрудник так и не внес деньги, соответственно организация становится владельцем автомобиля.
Вопрос, какими проводками, особенно по НДС оформить эту операция возврата машины.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, передача автомобиля происходила? Почему не оплата автомобиля стала причиной того, что организация стала собственником автомобиля?
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
ОльгаЛоАвтор вопроса
0 баллов
Здравствуйте! Изначально машина куплена  в магазине. Расчет полный. Потом решили продать ее сотруднику. По договору факт перехода собственности по акту передачи, затем в течении 15 дней оплата от сотрудника. Ее не произошло.
г. Мытищи399 266 баллов
Цитата (ОльгаЛо):Изначально машина куплена  в магазине. Расчет полный. Потом решили продать ее сотруднику. По договору факт перехода собственности по акту передачи, затем в течении 15 дней оплата от сотрудника. Ее не произошло.
если переход права собственности произошло, то автомобиль собственность сотрудника.
Долги можно через суд выбить.
Если произошел возврат, то это покупка у физ.лица
Проводки будут
Д 08 (41) К 76
Д 76 К 62 взаимозачет (он вам должен за авто, и вы ему)
ОльгаЛоАвтор вопроса
0 баллов
Здравствуйте! Спасибо за ответ, но мы сотруднику не должны. Изначально автомобиль куплен в организации, затем передан сотруднику, проводки я писала. Долг за ним сформировался на счете 62, зп и прочее взаимозачетом проводиться не будут. 
Сейчас хочу понять можно ли сделать сторно первоначальной операции 
Д62/01/сотрудник Д91/01 сумма покупки
Д91/02 К01/09
Д91/02 К68/02 НДС

И как поведет себя НДС

Сейчас оформили соглашение о расторжении договора купли продажи + акт приема - передачи. Но в собственности сотрудника автомобиль был год.
Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой
г. Мытищи399 266 баллов
Цитата (ОльгаЛо):, но мы сотруднику не должны.
если вы будете возвращать, а это значит покупать заново, то вы будете должны ему.
Цитата (ОльгаЛо):Сейчас хочу понять можно ли сделать сторно первоначальной операции 
Д62/01/сотрудник Д91/01 сумма покупки
Д91/02 К01/09
Д91/02 К68/02 НДС
И как поведет себя НДС
нельзя, право собственности перешло и тем более, что
Цитата (ОльгаЛо):в собственности сотрудника автомобиль был год.
 
Цитата (ОльгаЛо):Сейчас оформили соглашение о расторжении договора купли продажи + акт приема - передачи.
право собственности перешло, всё договор состоялся, сотрудник владел автомобилем.
Проводки могут быть только 
Цитата (simport):Д 08 (41) К 76
Д 76 К 62 взаимозачет (он вам должен за авто, и вы ему)
ОльгаЛоАвтор вопроса
0 баллов
Спасибо, теперь поняла) НДС по Вашим проводкам "теряем", физ лицо не может с ним продать. 
Есть какая-то возможность к возмещению предьявить?

Ищу лазейку для зачета НДС.
Год назад была  проводка  "передача а/м сотруднику" 
Д62/01 К91/01
Д91/02 К 01/09
Д91/02 К68/02 НДС
Если сейчас вручную формирую проводку  ОТРАЖЕНИЕ НДС к вычету, ошибка?