Добрый день! Подскажите как правильно отразить в 1 с комиссию по эквайрингу? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1396).
Организация находится в отдаленной местности и долго не могли подключить интернет и терминал . Договор эквайринга заключен в марте месяце, За обслуживание идет фиксированная оплата по 1300,0 в месяц. т. е за март 1300,0, за апрель 1300,0 и т.д. начислял банк , а удержать не мог . Расчеты по терминалу начались 23.11.23, а на расчетный счет возмещение начало поступать только 25.12. , т. к весь этот месяц удерживалась ежемесячная комиссия 1 300,0 + процент с каждой операции по карте. Таким образом на конец месяца у банка по их отчету к возмещению отрицательная сумма ! к удержанию начислено больше , чем поступило! каким образом отразить это в программе???
Операция по платежной карте формирует проводки ДТ 57.03 -КТ 90.01 - отразила поступление в момент оплаты от покупателя
Выписка банка с видом операции - Дт 51- КТ 57.03 и 91.02-57.03 . 57 счет "схлапывается"
Чтобы отразить ежемесячную комиссию делать вручную ДТ 91.02- Кт 57.03. ???Но , если ее занести по отчету банка все 12 месяцев, то получается отрицательное сальдо на 57 счете !!
Помогите разобраться , пожалуйста !
Организация находится в отдаленной местности и долго не могли подключить интернет и терминал . Договор эквайринга заключен в марте месяце, За обслуживание идет фиксированная оплата по 1300,0 в месяц. т. е за март 1300,0, за апрель 1300,0 и т.д. начислял банк , а удержать не мог . Расчеты по терминалу начались 23.11.23, а на расчетный счет возмещение начало поступать только 25.12. , т. к весь этот месяц удерживалась ежемесячная комиссия 1 300,0 + процент с каждой операции по карте. Таким образом на конец месяца у банка по их отчету к возмещению отрицательная сумма ! к удержанию начислено больше , чем поступило! каким образом отразить это в программе???
Операция по платежной карте формирует проводки ДТ 57.03 -КТ 90.01 - отразила поступление в момент оплаты от покупателя
Выписка банка с видом операции - Дт 51- КТ 57.03 и 91.02-57.03 . 57 счет "схлапывается"
Чтобы отразить ежемесячную комиссию делать вручную ДТ 91.02- Кт 57.03. ???Но , если ее занести по отчету банка все 12 месяцев, то получается отрицательное сальдо на 57 счете !!
Помогите разобраться , пожалуйста !