1С комплексная конфигурация. Релиз 4.5 (7.70.497). Общий режим налогообложения.
В апреле 2009 наша организация (А) сделала реализацию товара и оказала услуги фирме (B) на сумму 10 тыс. руб. в т.ч. НДС.
Фирма-заказчик (B) не оплатила своевременно. В апреле 2010 года заключен договор уступки права требования между фирмой (А) и фирмой (C) на сумму 10 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Делаю бух .справку на момент подписи договора (14.04.2010):
Д76.5(С) К91.1 = 10 тыс.руб - сумма, кот. должен перечислить цессионарий (С)
Д91.2 К 62.1(B) = 10 тыс.руб - списана задолженность заказчика (B)
Оплата от фирмы (С) прошла 30 апреля 2010 года.После оплаты вношу обычную выписку на контрагента (С), но при проверке взаиморасчетов с конрагентами получается что фирма (B) нам всё ещё должна и мы должны фирме (C) как будто за аванс. Получается что бух справка не сформировала проводки по конрагентам, хотя сама провелась. Кто сталкивался с таким, подскажите. Может в комплексной это как то по другому нужно оформлять?
Заранее спасибо!
В апреле 2009 наша организация (А) сделала реализацию товара и оказала услуги фирме (B) на сумму 10 тыс. руб. в т.ч. НДС.
Фирма-заказчик (B) не оплатила своевременно. В апреле 2010 года заключен договор уступки права требования между фирмой (А) и фирмой (C) на сумму 10 тыс. руб., в т.ч. НДС.
Делаю бух .справку на момент подписи договора (14.04.2010):
Д76.5(С) К91.1 = 10 тыс.руб - сумма, кот. должен перечислить цессионарий (С)
Д91.2 К 62.1(B) = 10 тыс.руб - списана задолженность заказчика (B)
Оплата от фирмы (С) прошла 30 апреля 2010 года.После оплаты вношу обычную выписку на контрагента (С), но при проверке взаиморасчетов с конрагентами получается что фирма (B) нам всё ещё должна и мы должны фирме (C) как будто за аванс. Получается что бух справка не сформировала проводки по конрагентам, хотя сама провелась. Кто сталкивался с таким, подскажите. Может в комплексной это как то по другому нужно оформлять?
Заранее спасибо!